夯实档案“基石” 激活内审监督“新动能”

日期:2026-08-18 14:28    来源:区审计局

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为深入贯彻落实《北京市内部审计档案管理规定(试行)》和《北京市通州区内部审计工作高质量发展工作方案》,进一步提升全区内部审计工作质量,近日,通州区审计局联合区档案局印发《关于加强内部审计档案管理工作提示的函》,从三个维度对全区内部审计档案管理工作提出明确要求。

一是明确管理范畴,消除监管盲区。明确内部审计档案适用范围覆盖全区国家机关、事业单位、社会团体及国有控股企业和金融机构。特别强调委托社会审计机构实施项目所形成的文件材料,必须纳入统一管理范畴,按规定收集归档,确保审计监督全覆盖。

二是压实三方责任,筑牢安全底线。建立健全归档单位、内部审计机构、档案部门三方责任体系。要求各单位配齐必要设施设备;内审机构履行对本级及下级单位的监督指导职责;内审项目负责人指定专人复核材料,严禁伪造、篡改行为,坚决守住档案完整与安全底线。

三是细化归档流程,实行专业管理。规范档案收集整理标准,要求按“结论类、证明类、立项类、备查类、整改类”五大单元分类排列,涵盖从年度计划到整改落实的全过程资料。明确将内部审计档案作为专业档案管理,赋予单独目录号,并按年度、项目成套集中有序排列,确保档案真实、完整、有效。

下一步,区审计局与区档案局将以此次规范化管理为契机,持续深化业务指导与监督检查,通过夯实档案基础,进一步激活内部审计在规范管理、防范风险中的“基石”作用,为城市副中心高质量发展提供更坚实的监督保障。

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