目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)
北京市通州区市政道路管护事务中心为区城市管理委所属公益一类事业单位,机构规格正科级,经费形式全额拨款,事业编制45名,其中科级领导职数1正2副;主要承担市政道路、桥梁建设管理与维护相关工作;承担城区道路防汛、应急抢险相关工作。内设办公室、财务室、规划实施组、质量监督组、防汛应急处置队。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制45人,实有人数38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7612.42万元,比上年增加344.08万元,增长4.73%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计7574.52万元,比上年增加520.14万元,增长7.38%。
1.财政拨款收入7574.52万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入7574.52万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(此处插入图表,用上述收入金额制作饼状图,示例如下,无金额类型不必制图)
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计7603.52万元,比上年增加373.08万元,增长5.16%,其中:基本支出1160.77万元,占支出合计的15.26%;项目支出6442.75万元,占支出合计的84.73%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
(此处插入图表,用上述支出金额制作饼状图,示例如下,无金额类型不必制图)
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7593.17万元,比上年增加353.87万元,增长4.89%。主要原因:本年增加公用取暖费用,年末实有人数比上年增加6人,增加防汛应急物资资金(北运河左堤不连续段堤)项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7593.17万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出140.52万元,占本年财政拨款支出1.85%;
卫生健康支出77.24万元,占本年财政拨款支出1.02%;
城乡社区支出7221.55万元,占本年财政拨款支出95.11%;
住房保障支出153.86万元,占本年财政拨款支出2.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算140.51万元,比2023年年初预算增加9.13万元,增长6.95%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算125.62万元,比2023年年初预算减少5.75万元,减少4.38%。主要原因:支付年初结转资金。
“抚恤”(款)2023年度决算14.89万元,比2023年年初预算增加14.89万元,增长100.00%。主要原因:抚恤金按照实际发生申请。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算77.24万元,比2023年年初预算减少6.18万元,下降7.41%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算77.24万元,比2023年年初预算减少6.18万元,下降7.41%。主要原因:支付年初结转资金。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算7221.55万元,比2023年年初预算增加279.71万元,增长4.03%。其中:
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算6418.14万元,比2023年年初预算增加114.08万元,增长1.81%。主要原因:增加防汛应急物资资金(北运河左堤不连续段堤)项目资金。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算803.41万元,比2023年年初预算增加165.63万元,增长25.97%。主要原因:本年增加公用取暖费用,年末实有人数比上年增加6人。
4、“住房保障支出”(类)2023年度决算153.86万元,比2023年年初预算160.3万元减少6.44万元,减少4.02%。其中
“住房改革支出”(款)2023年度决算153.86万元,比2023年年初预算减少6.44万元,减少4.02%。主要原因:增加退休人员。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1160.14万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.51万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.3万元减少1.78万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年无因公出国(境)费用;2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因:本年无公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年无公务用车购置费,2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15.51万元,比2023年度年初预算数16.5万元减少0.99万元,主要原因:控制公务用车运行支出,合理使用车辆节约费用。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油3万元,公务用车维修8.6万元,公务用车保险2.45万元,公务用车其他支出1.39万元。2023年度公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.55万元。
二、机关运行经费支出情况
“不属于机关运行经费统计范围”
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4985.3万元,其中:政府采购货物支出66.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4919.01万元。授予中小企业合同金额4968.7万元,占政府采购支出总额的99.66%,其中:授予小微企业合同金额3953.95万元,占政府采购支出总额的79.31%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,北京市通州区市政道路管护事务中心共有车辆103台,共计4322.5万元;单位价值100万元(含)以上的设备4台(套),共计887.8万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出;(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出;(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映死亡人员一次性抚恤金等;(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出;(5)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映事业单位在公共设施管理中的项目支出。(6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映事业单位在公共设施管理中的基本支出和项目支出。(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位基本支出人员经费中住房公积金支出。(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映事业单位基本支出人员经费中购房补贴支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
( 2023 年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
2023年城市道路维护养护 |
||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
通州区市政道路管护事务中心 |
||||||||||
项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
|
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
4622 |
4622 |
4506.996798 |
10 |
|
9 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
4622 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
1.对通州区155范围内管辖市政道路进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 2.对新移交道路进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 3.市政道路维护养护工程施工质量及验收,符合相关要求,按时恢复通行。 |
1.对通州区155范围内管辖市政道路进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 2.对新移交道路进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 3.市政道路维护养护工程施工质量及验收,符合相关要求,按时恢复通行。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成路面维护养护面积 |
6744682.9平方米 |
6744682.9平方米 |
5 |
5 |
|
||||||
指标2:完成人行步道维护养护面积 |
1527704.37平方米 |
1527704.37平方米 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标3:完成新交路面维护养护面积 |
274956.7平方米 |
274956.7平方米 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标4:完成新交人行步道维护养护面积 |
141443.76平方米 |
141443.76平方米 |
5 |
5 |
|
||||||||
质量指标 |
指标1:对施工各项流程 |
进行监管 |
|
|
|
|
|||||||
指标2:竣工验收合格率 |
≥99% |
≥99% |
20 |
20 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:定制施工方案申请施工许可手续 |
4月 |
4 |
0 |
|
|
|||||||
指标2:招标确定服务单位 |
5月 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||
指标3:完成重点区域周边道路的维护养护工作 |
8月 |
8 |
|
|
|
||||||||
指标4:完成155范围内及新移交道路的维护养护工作 |
11月 |
11 |
|
|
|
||||||||
成本指标 |
指标1:项目预算控制数 |
4622万元 |
4622 |
|
|
|
|||||||
效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1:道路扬尘 |
减少 |
减少 |
10 |
9 |
大风天气过于频繁防尘设施效果欠佳 |
||||||
指标2:出行能源消耗 |
降低 |
降低 |
10 |
9 |
施工工地周围道路行驶质量下降 |
||||||||
可持续影响指标 |
指标1:有效维护 |
增加道路使用寿命 |
高 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:市民出行满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
97 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2023 年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
防汛应急物资资金(北运河左堤不连续段堤) |
||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
通州区市政道路管护事务中心 |
||||||||||
项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
|
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
270 |
523.58 |
523.58 |
10 |
|
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
对通州区北运河左堤不连续段堤防汛抢险应对汛期做好防汛抢险准备,保障汛期安全度汛。 |
对通州区北运河左堤不连续段堤防汛抢险应对汛期做好防汛抢险准备,保障汛期安全度汛,支援门头沟、房山抢险。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
段堤总长度 |
534.17 |
534.17 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
防汛各项流程 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
定制防汛应急抢险方案 |
3月 |
3 |
10 |
10 |
|
|||||||
确定招标服务单位 |
4月 |
6 |
10 |
8 |
加强开展进度 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
汛期段堤安全,车辆行人安全 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
生态效益 指标 |
环境综合效益提升 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
安全环境提升 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
市民出行安全指数 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
( 2023 年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
2023年接诉即办难点道路修复 |
||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
通州区市政道路管护事务中心 |
||||||||||
项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
|
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
795 |
795 |
795 |
10 |
|
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
795 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
按照《北京市接诉即办工作条例》第二条、第十六条要求,及时响应、履职街道办事处、乡镇人民政府“街乡吹哨,部门报道”接诉即办工作诉求,结合工作职责修复难点道路,解决人民群众急难愁盼问题,提升为民服务水平。 |
按照《北京市接诉即办工作条例》第二条、第十六条要求,及时响应、履职街道办事处、乡镇人民政府“街乡吹哨,部门报道”接诉即办工作诉求,结合工作职责修复难点道路,解决人民群众急难愁盼问题,提升为民服务水平。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:市政道路 |
16035.4平米 |
16035.4平米 |
30 |
30 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:对施工各项流程 |
进行监管 |
完成 |
|
|
|
|||||||
指标2:竣工验收合格率 |
≥99% |
≥99% |
10 |
10 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:定制各项施工方案 |
3月前 |
完成 |
10 |
9 |
现场施工存在不确定临时修方案改 |
|||||||
指标2:招标确定服务单位 |
5月前 |
5月 |
|
|
|
||||||||
成本指标 |
指标1:项目预算控制数 |
795万元 |
795 |
|
|
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:及时有效处置 |
有效控制危害造成的经济损失 |
高 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
指标1:我区整体形象 |
提高 |
好 |
|
|
|
|||||||
指标2:市民出行安全保障率 |
增加 |
好 |
|
|
|
||||||||
指标3:市民投诉率 |
减少 |
好 |
10 |
10 |
|
||||||||
可持续影响指标 |
指标1:及时有效处置 |
增加道路使用周期 |
高 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:市民出行安全指数 |
≥95% |
|
10 |
9 |
通州区市重点工程较多道路存在反复碾压情况 |
||||||
总分 |
100 |
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2023 年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
新车队房屋场地租赁及运行维护费 |
||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
通州区市政道路管护事务中心 |
||||||||||
项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
|
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
117.06 |
117.06 |
105.80646 |
10 |
|
9 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
对通州区北运河左堤不连续段堤防汛抢险应对汛期做好防汛抢险准备,保障汛期安全度汛。 |
对通州区北运河左堤不连续段堤防汛抢险应对汛期做好防汛抢险准备,保障汛期安全度汛,支援门头沟、房山抢险。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
场地租赁 |
9054.6 |
534.17 |
30 |
30 |
|
||||||
质量指标 |
道路、桥梁维护养护、防汛抢险工作 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
道路畅通,车辆行人安全 |
好 |
好 |
5 |
5 |
|
||||||
生态效益 指标 |
保障道路、桥梁完好,确保环境的整洁安全。 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
保证道路通畅,百姓出行安全,延长公路的使用年限,提升市容环境。 |
好 |
好 |
5 |
5 |
|
|||||||
社会效益 |
百姓安全出行 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
较好的保证机手及工程机械正常运转,确保较好的完成单位职能 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
99 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
( 2023 年度) |
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项目名称 |
2023年桥梁、天桥维护养护 |
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主管部门 |
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实施单位 |
通州区市政道路管护事务中心 |
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项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
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项目资金(万元) |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
500 |
500 |
486.753377 |
10 |
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9 |
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其中:当年财政拨款 |
500 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.对通州区155范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 2.对新华西街四中过街天桥无障碍电梯(直梯)进行维护养护。 3.桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收,符合相关要求,按时恢复通行。 |
1.对通州区155范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护,保障市民出行安全顺畅。 2.对新华西街四中过街天桥无障碍电梯(直梯)进行维护养护。 3.桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收,符合相关要求,按时恢复通行。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:完成桥梁维护养护面积 |
138830.18平方米 |
138830.18平方米 |
10 |
10 |
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指标2:完成人行天桥维护养护面积 |
1968.44平方米 |
1968.44平方米 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1:竣工验收合格率 |
≥99% |
≥99% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1:招标确定服务单位 |
≤5月 |
5月 |
10 |
10 |
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指标2:完成重点区域桥梁及过街天桥的维护养护工作 |
≤8月 |
8月 |
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指标3:完成155范围内管辖桥梁及过街天桥的维护养护工作 |
≤11月 |
11月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1:项目预算控制数 |
500万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:桥梁使用安全度 |
增加 |
高 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1:出行能源消耗 |
降低 |
降低 |
10 |
9 |
因现场施工倒行导致市民出行等待时间过长 |
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可持续影响指标 |
指标1:定期有效维护 |
增加桥体使用寿命 |
好 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:市民出行满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
98 |
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2023-401004-北京市通州区市政道路管护事务中心决算公开报表