目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)部门机构设置、主要职责
(1)办公室
负责机关政务工作;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、信访、建议、议案、提案、外事、安全保密、新闻发布、对外宣传和政务公开等工作;承担重要事项的组织和监督工作;负责本系统保卫、社会治安综合治理工作;组织开展重点课题调查研究;承担重要文稿的起草。
(2)政工科
负责机关及所属单位党的组织建设、干部队伍建设、人事、机构编制、老干部工作;承担机关及所属单位政法、宣传、统战、精神文明建设工作及群团相关工作。
(3)财务科
负责编报部门预决算;负责机关预算资金、基本建设资金、政府采购、行政事业性收费及资产管理工作;负责城市管理财政预算运维资金的统筹管理,参与拟订专项资金管理办法;组织实施内部审计和绩效检查;检查指导所属单位财务管理工作。
(4)城乡环境建设管理科
组织编制区城乡环境建设发展规划,落实城市管理、环境建设相关标准和规范;组织开展城市管理、环境建设工作机制研究;负责落实重大环境建设项目计划安排;指导全区及相关行业的城市管理及环境建设工作;负责研究提出本区城市管理、区城乡环境建设重点工作;协调解决城市管理和城乡环境建设中重大、综合性问题;牵头组织重大会议活动、重要节庆假日环境保障工作;联系市属单位、驻通部队及周边地区协调开展城市管理和环境建设工作;负责城市环境秩序管理和执法工作的综合协调;承担区环境建设管理委员会办公室日常工作。
(5)法制和监督考评科(加挂网格化城市管理办公室)
负责机关推进依法行政综合工作;起草本区有关城市管理、城乡环境建设综合协调、市政公用管理、市容环境卫生管理等方面的政策规定;负责行政许可、行政执法的监督、指导、协调;承担行政复议、应诉的有关工作;承担机关行政规范性文件的合法性审核和备案工作;负责本区城市管理和城乡环境建设的督促检查和考核评价,建立健全相关监督检查和综合考核评价体系;拟定城市管理相关科室、相关行业、相关企事业单位和环境建设重点项目的监督检查、考核评价制度并组织实施;负责拟定对全区城市管理和环境建设工作的考核评价制度并组织实施;负责指导、监督、协调“门前三包”制度常态化管理工作;指导全区各乡镇、街道办事处建立综合监督考评制度,组织开展城市管理和环境建设工作的社会评价;负责本区城市管理网、社会服务管理网、社会治安网等“多网”融合体系建设工作;负责本区城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作;组织、指导城市管理网格化系统工作。
(6)市政管理科
参与拟订本区市政基础设施发展规划;负责本区市政基础设施管理工作;负责临时占用和挖掘城市道路的批准;组织协调城市道路公共服务设施管理;负责本辖区内的公共停车场管理工作;负责市政重点工程的协调和工程验收工作;负责本区市政基础设施的安全监管;负责相关市政基础设施安全运行的监督管理工作;参与城市防汛工作;负责城市桥梁、过街天桥及地下通道的管理工作。
(7)地下管道设施管理办公室
负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理,研究建立地下综合管廊日常运行管理机制,参与编制地下综合管廊规划,负责地下综合管廊运营的监督管理;承担相关市政设施建设的统筹协调工作,参与相关市政设施建设工程规划、建设、管理的联合验收;负责本区城市地下管线及其检查井和井盖设施、架空杆线等综合协调管理;牵头建立地下管线运行管理体制;建立地下管线隐患排查治理工作体系,统筹协调地下管线隐患排查治理工作;综合协调地下管线专业规划和年度建设计划,并组织实施;会同有关部门拟定地下管线及其检查井和井盖设施的维修养护定额、标准;负责本区石油、天然气管道(不包括化工企业厂区内部管道)保护工作;负责输油气地下管道的协调、管理,协调处理管道保护的重大问题;指导、监督有关单位履行管道保护义务;依法查处危害管道安全的违法行为。
(8)城市景观管理科
负责本区市容景观管理工作;拟定城市容貌景观建设发展规划和年度工作计划,并组织实施;组织落实相关管理标准和规范,并监督实施;指导落实重点地区、重点街道容貌景观规划、建设、治理和组织实施,并监督检查;参与重大活动的景观布置和治理;组织协调城市道路公共服务设施管理,组织编制专项规划、拟订设置标准,并组织落实建设、治理和维护工作;负责本区户外广告、牌匾标识、标语和宣传品的设置管理工作;组织落实专业规划和技术标准,并监督实施;负责本区市政道路照明设施运行维护管理工作;组织落实相关管理标准和规定,指导照明节能工作,指导全区有关单位的道路照明和景观照明工作。
(9)环境卫生管理科
负责拟订本区环境卫生管理专业规划和年度计划,并组织实施;组织落实环境卫生作业标准、规范和定额,并监督实施;组织划定市容环境卫生责任区,协调各行业落实市容环境卫生责任制;负责指导、协调和监督全区及行业环境卫生管理工作;负责市容环境卫生清扫保洁管理和公厕管理;负责指导、管理本区垃圾分类工作;指导、协调扫雪铲冰应急管理工作;负责指导、管理本区生活垃圾、餐厨垃圾、粪便、渣土等固体废弃物收集、运输、处置工作;按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理;负责拟定固体废弃物管理和再生资源回收行业监督管理的专业规划和年度计划,并组织实施;建立生活垃圾排放登记制度并组织实施;组织落实相关发展政策、管理规定、作业标准和运输规范,并监督实施;负责指导、管理本区生活垃圾处理、再生资源回收、公共厕所等环卫设施建设工作,参与审查城市建设和改造过程中相关配套环卫设施规划方案和设计方案,并参与有关项目的竣工验收;负责指导、协调和监督生活垃圾处理设施和再生资源中转设施的运行管理、统筹生活垃圾物流调度。
(10)能源运行管理办公室
负责统筹本区能源运行工作;拟订年度能源运行调控方案,协调解决能源运行相关重大问题;建立健全热、电、气常态化联调联供机制;负责组织拟订本区加气(电)站行业发展规划,并组织落实;负责加油(气、电)站管理的综合协调;负责加气站经营资格的审查工作并进行监督管理;负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理工作;参与加油(气、电)站建设项目的竣工验收工作;负责本区电力、煤炭行业管理;负责煤炭经营许可及市场监管;依法对煤炭经营方面的违法行为进行处理,并承担相应的监督管理责任;依法对电力行业的规范、技术标准及已批准的行政许可事项依法承担相应的监督管理责任;负责电源点的行业管理;协调解决电力、煤炭行业的有关重大问题;承担通州区电力事故应急指挥部办公室的日常工作;负责本区供热行业管理和改革组织工作;拟订供热发展规划,并组织实施;监督实施供热行业管理标准和规范;参与重要供热项目的设计审查和工程验收;监督检查供热行业安全管理和服务工作;组织和管理供热节能工作;负责本区燃气行业管理工作;拟定燃气发展规划和年度燃气供应计划,并组织实施;组织落实燃气设施建设运行、安全管理及燃气供应服务的标准;监督检查燃气行业安全和服务工作;参与重要燃气供用气项目的设计审查和工程验收,组织实施重大燃气工程和技术改造项目;负责燃气安全宣传和专业培训。
(11)安全应急办
负责行业安全监管工作;承担通州区城市公共设施事故应急指挥部办公室的具体工作,拟订安全运行应急预案,并负责组织实施和演练;负责相关应急信息的收集、整理、分析、报告和发布;负责相关突发事件应急处置的指挥协调;负责重大活动的有关保障工作;参与组织市政公共设施防汛工作;负责综合值守(管理)工作。
(二)人员构成情况
北京市通州区城市管理委员会(本级)行政编制40人,实际39人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计169259.56万元,比上年减少16954.57万元,下降9.10%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计155550.87万元,比上年增加6273.26万元,增长4.20%。
1.财政拨款收入155550.87万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入142531.23万元,占收入合计的92%;政府性基金预算财政拨款收入13019.64万元,占收入合计的8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(此处插入图表,用上述收入金额制作饼状图,示例如下,无金额类型不必制图)
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计163786.83万元,比上年减少9483.86万元,下降5.47%,其中:基本支出1957.58万元,占支出合计的1%;项目支出161829.24万元,占支出合计的99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
(此处插入图表,用上述支出金额制作饼状图,示例如下,无金额类型不必制图)
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计166209.92万元,比上年减少17626.88万元,下降9.58%。主要原因:本年度年初预算申报项目少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出142873.44万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.94万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出6505.39万元,占本年财政拨款支出4.55%;卫生健康支出112.58万元,占本年财政拨款支出0.08%;节能环保支出503.73万元,占本年财政拨款支出0.35%;城乡社区支出135109.96万元,占本年财政拨款支出94.57%;住房保障支出641.48万元,,占本年财政拨款支出0.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算0.94万元,比2023年度年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6504.75万元,比2023年度年初预算减少143.45万元,下降2.16%。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算112.58万元,比2023年度年初预算增加7.66万元,增长7.3%。
4、“节能环保支出”(类)2023年度决算503.73万元,比2023年度年初预算增加503.73万元,增长100%。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算135109.96万元,比2023年度年初预算增加68272.47万元,增长102.15%。
6、“住房保障支出”(类)2023年度决算641.48万元,比2023年度年初预算增加456.35万元,增长246.51%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出20135.81万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出20135.81万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算20135.81万元,比2023年度年初预算增加6025.53万元,增长42.70%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1553.25万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1345.00万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出163.94万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出44.31万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.38万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元减少3.46万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……;2023年度因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因:无公务接待费用。2023年度公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.38万元,比2023年度年初预算数1.85万元减少1.47万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……,2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0.0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.38万元,比2023年度年初预算数1.85万元减少1.47万元,主要原因:用于公车保险及维修。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.19万元,公务用车保险0.19万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计163.94万元,比上年减少1.91万元,减少原因:牢固树立“过紧日子”思想,压减一般公共预算支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额33315.05万元,其中:政府采购货物支出2.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出33312.16万元。授予中小企业合同金额29071.53万元,占政府采购支出总额的87%,其中:授予小微企业合同金额20555.04万元,占政府采购支出总额的62%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,0部门共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算69184.56万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
二级预算部门无需填报
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)
项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
通州区“有路无灯”综合整治项目(三期) |
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主管部门 |
北京市通州区人民政府 |
实施单位 |
北京市通州区城市管理委员会 |
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项目负责人 |
王世伟 |
联系电话 |
15810226218 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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(万元) |
年度资金总额 |
510.00 |
510.00 |
510.00 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
510.00 |
510.00 |
510.00 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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在2023年对通州区范围内20条道路进行有路无灯建设,进一步完善我区基础设施建设程度,改善出行环境,提升人民群众安全感和幸福感。计划年度使用资金控制在510万元之内。 |
在2023年完成通州区范围内20条道路进行有路无灯建设,进一步完善我区基础设施建设程度,改善出行环境,提升人民群众安全感和幸福感。实际年度使用资金510万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
对无灯道路进行路灯建设 |
20条 |
20条 |
10 |
10 |
无偏差 |
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质量指标 |
符合城市道路照明工程施工及验收规范 |
合格率100% |
合格率100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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时效指标 |
完成路灯建设实施工作。 |
2023年1月至12月 |
2023年1月至12月 |
10 |
10 |
无偏差 |
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成本指标 |
使用资金控制在 |
510万元 |
510万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
本项目没有直接的经济效益,间接为通州区招商引资创造良好条件。 |
本项目没有直接的经济效益,间接为通州区招商引资创造良好条件。 |
10 |
6 |
此指标正在逐渐体现。 |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
解决12345“有路无灯”诉求问题,改善人民群众出行环境。 |
解决12345“有路无灯”诉求问题,改善人民群众出行环境。 |
10 |
9 |
本项目的实施基本实现了此指标。 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
提高我区基础设施建设程度,为建设生态宜居城市作出贡献。 |
提高我区基础设施建设程度,为建设生态宜居城市作出贡献。 |
10 |
7 |
此指标正在逐步显现。 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期保持路灯照明功能。 |
长期保持路灯照明功能。 |
10 |
8 |
此指标正在逐步实现。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边居民满意度 |
达到95%以上 |
达到95%以上 |
10 |
10 |
无偏差 |
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总分 |
100 |
90 |
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(注:一级预算部门“一、二”均公开;二级预算单位仅公开“二”。)
2023-401001-北京市通州区城市管理委员会(本级)决算公开报表