目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置:北京市通州区郎府卫生院是一所综合性公立医疗机构,隶属于通州区卫生健康委员会,内设内科、外科、妇科、防保科、中医科、社区科、检验科、影像科等科室。
职责:向辖区内2万多名居民提供基本医疗、保健和公共卫生服务,推进家庭预防、妇幼保健、老年人管理等社区卫生服务。
(二)人员构成情况
事业编制75人,实有人数75人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9517.92万元,比上年增加945.45万元,增长11.03%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计6847.89万元,比上年增加839.39万元,增长13.97%。
1.财政拨款收入2645.12万元,占收入合计的38.62%。其中:一般公共预算财政拨款收入2645.12万元,占收入合计的38.62%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入3771.9万元,占收入合计的55.08%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入430.88万元,占收入合计的6.29%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计6593.3万元,比上年增加760.53万元,增长13.04%,其中:基本支出5878.46万元,占支出合计的89.15%;项目支出714.84万元,占支出合计的10.84%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2714.96万元,比上年减少545.68万元,下降16.74%。主要原因:因变更财政拨款业务账务处理,将收入支出计入非同级财政拨款收入中。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.32万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出283.38万元,占本年财政拨款支出10.62%;主要用于行政事业单位养老支出以及其他社会保险基金的补助支出。
卫生健康支出2201.26万元,占本年财政拨款支出82.53%;主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药等方面支出。
援助其他地区支出0.66万元,占本年财政拨款支出0.02%;用于对口支援帮扶支出。
住房保障支出182.02万元,占本年财政拨款支出6.82%;用于住房公积金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2023年度决算283.38万元,比2023年度年初预算增加283.38万元。其中:
“行政事业单位养老支出”2023年度决算283.38万元,比2023年度年初预算增加283.38万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
2、“卫生健康支出”2023年度决算2201.26万元,比2023年度年初预算增加811.64万元,增长58.41%。其中:
“基层医疗卫生机构”2023年度决算1182.87万元,比2023年度年初预算减少206.75万元,减少17.47%。主要原因:预算批复数只包括公用经费和人员经费,另农村地区医务人员补助及返聘专家、基本药物补贴预算在卫健委机关。
“公共卫生”2023年度决算628.56万元,比2023年度年初预算增加628.56万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
“中医药”2023年度决算1.9万元,比2023年度年初预算增加1.9万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
“行政事业单位医疗”2023年度决算208.49万元,比2023年度年初预算增加208.49万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
“其他卫生健康支出”2023年度决算179.44万元,比2023年度年初预算增加179.44万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
3、“援助其他地区支出”2023年度决算0.66万元,比2023年度年初预算增加0.66万元。其中:
“其他支出”2023年度决算0.66万元,比2023年度年初预算增加0.66万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
4、“住房保障支出”2023年度决算182.02万元,比2023年度年初预算增加182.02万元。其中:
“住房改革支出”2023年度决算182.02万元,比2023年度年初预算增加182.02万元。主要原因:预算批复数在卫健委机关,我单位无预算下达数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;本单位无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算0.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元。其中:
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算0.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因:本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2306.05万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出2126.18万元包括基本工资275.02万元、津贴补贴241.53万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资944.02万元、其他社会保障缴费13.02万元、其他工资福利0.00万元等支出;(2)商品和服务支出154.02万元包括办公费10.05万元、印刷费 0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费136.69万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费2.64万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务1.00万元等支出;(3)对个人和家庭补助支出25.85万元包括离休费0.00万元、退休费4.37万元、抚恤金16.07万元、生活补助5.22万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元等支出。(4)其他资本性支出0.00万元包括办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.6万元减少0.6万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本年度无此项支出。
2. 公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本年度无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因:本年度无此项支出。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无此项支出,2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0.6万元减少0.6万元,主要原因:本年度无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额34.59万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出34.59万元。授予中小企业合同金额34.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.59万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0.00万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。截至12月31日,我院共有车辆3.00台,共计59.26万元;单位价值100万元(含)以上的设备3台(套),共计709.78万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
本单位不涉及。
2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
本单位不涉及。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
本单位不涉及。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
本单位不涉及。
3.绩效评价工作过程。
本单位不涉及。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
本单位不涉及。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。本单位不涉及。
2.项目过程情况。本单位不涉及。
3.项目产出情况。本单位不涉及。
4.项目效益情况。本单位不涉及。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本单位不涉及。
(六)有关建议
本单位不涉及。
(七)其他需要说明的问题
本单位不涉及。
二、项目支出绩效自评表:本单位不涉及。
项目支出绩效自评表 |
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( 年度) |
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项目名称 |
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主管部门 |
实施单位 |
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项目负责人 |
联系电话 |
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
100 |
