2021年度北京市通州区宋庄镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)
北京市通州区宋庄镇人民政府内设行政单位1个(镇本级),下属事业单位共5个。社会保障事务中心、环境卫生事务中心、农业综合服务中心、文化服务中心、资产管理中心。
北京市通州区宋庄镇人民政府主要职责:
1 、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。
2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策,管理本镇财政预、决算等经济工作,负责经济体制改革和农业产业结构调整,推动一、二、三产业协调发展,确保农民增收。
3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策,抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作,推动本镇社会各项事业全面发展。
4、负责村镇建设,土地规划,环境综合治理,生态环境保护,绿化美化工作,加速农村城市化进程。
5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作,保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全,维护社会秩序,保障公民及各种经济组织的合法权益。
6、负责本镇社会福利事业的发展,承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。
7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理,负责统计及审计等工作。
8、指导村委会的工作,加强村委会的组织建设,提高其自治能力。
9、负责办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求,做好民事调解和普法教育等工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制116人,实有人数105人;事业编制87人,实有人数71人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计83,992.194412万元,比上年增加(减少)45,183.782662万元,增长(下降)116.43%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计83,992.194412万元,比上年增加(减少)45,183.782662万元,增长(下降)116.43%,其中:财政拨款收入83,992.194412万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计83,992.194412万元,比上年增加(减少)45,183.782662万元,增长(下降)116.43%,其中:基本支出6,714.812740万元,占支出合计的7.99%;项目支出77,277.381672万元,占支出合计的92.01%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计83,992.194412万元,比上年增加(减少)45,183.782662万元,增长(下降)116.43%。主要原因:由于2021年度上级下达资金政策有所调整,各委办局专项资金由以前拨付到基本户改为财政下达到零余额账户,故导致本年度支出大幅度上升。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出80,288.275004万元,主要用于以下方面(按大类):
一般公共服务支出10,241.719482万元,占本年财政拨款支出12.76%; …….。
外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
公共安全支出3,780.833364万元,占本年财政拨款支出4.71%; …….。
教育支出218.251800万元,占本年财政拨款支出0.27%; …….。
科学技术支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
文化旅游体育与传媒支出334.744900万元,占本年财政拨款支出0.42%; …….。
社会保障和就业支出418.925450万元,占本年财政拨款支出0.52%; …….。
卫生健康支出943.076225万元,占本年财政拨款支出1.17%; …….。
节能环保支出608.066268万元,占本年财政拨款支出0.76%; …….。
城乡社区支出24,894.156073万元,占本年财政拨款支出31.01%; …….。
农林水支出37,877.705750万元,占本年财政拨款支出47.18%; …….。
交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
资源勘探工业信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
自然资源海洋气象等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
住房保障支出912.714892万元,占本年财政拨款支出1.14%; …….。
粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
国有资本经营预算支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
灾害防治及应急管理支出58.080800万元,占本年财政拨款支出0.07%; …….。
其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
抗疫特别国债安排的支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算10,241.719482万元,比2021年年初预算增加(减少)3,869.719482万元,增长(下降)60.73%。其中:
“人大事务”(款,下同)2021年度决算283.760495万元,比2021年年初预算增加(减少)276.760495万元,增长(下降)3,953.72%。主要原因:人大履职经费,年初预算未做。
“政协事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2021年度决算7,412.536637万元,比2021年年初预算增加(减少)1,079.536637万元,增长(下降)17.05%。主要原因:本年度保洁、保安重新签订合同,食堂重新签订中标单位,签订新合同。
“发展与改革事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“统计信息事务”(款,下同)2021年度决算22.700000万元,比2021年年初预算增加(减少)19.700000万元,增长(下降)656.67%。主要原因:下沉人员统战经费拨付我镇,年初未做预算。
“财政事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“税收事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“审计事务”(款,下同)2021年度决算23.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)20.000000万元,增长(下降)666.67%。主要原因:年度实际支出大于预算数。
“海关事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“纪检监察事务”(款,下同)2021年度决算21.218000万元,比2021年年初预算增加(减少)19.218000万元,增长(下降)960.90%。主要原因:年初预算未做。
“商贸事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“知识产权事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“民族事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“港澳台事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“档案事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“民主党派及工商联事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“群众团体事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-2.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:实际未发生支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2021年度决算185.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)185.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:区财政拨付专项资金,年初预算未做。
“组织事务”(款,下同)2021年度决算2,075.862750万元,比2021年年初预算增加(减少)2,058.862750万元,增长(下降)12,110.96%。主要原因:区财政拨付专项资金,年初预算未做。
“宣传事务”(款,下同)2021年度决算217.641600万元,比2021年年初预算增加(减少)212.641600万元,增长(下降)4,252.83%。主要原因:年初预算未做。
“统战事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“对外联络事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他共产党事务支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“网信事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“市场监督管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他一般公共服务支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
2、“外交支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“外交管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“驻外机构”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“对外援助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国际组织”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“对外合作与交流”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“对外宣传”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“边界勘界联检”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国际发展合作”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他外交支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
3、“国防支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“现役部队”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国防科研事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“专项工程”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国防动员”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他国防支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
4、“公共安全支出”(类)2021年度决算3,780.833364万元,比2021年年初预算增加(减少)-1,007.166636万元,增长(下降)-21.04%。其中:实际支出减少,存在跨年度报销情况。
“武装警察部队”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“公安”(款,下同)2021年度决算3,454.850357万元,比2021年年初预算增加(减少)1,542.850357万元,增长(下降)80.69%。主要原因:实际支出增加,保安服务费。
“国家安全”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-44.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:预算做了实际未支付。
“检察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“法院”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“司法”(款,下同)2021年度决算259.610000万元,比2021年年初预算增加(减少)218.610000万元,增长(下降)533.20%。主要原因:……。
“监狱”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“强制隔离戒毒”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国家保密”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“缉私警察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他公共安全支出”(款,下同)2021年度决算66.373007万元,比2021年年初预算增加(减少)-2,724.626993万元,增长(下降)-97.62%。主要原因:由于资金紧缺派遣人员工资尚未报销。
5、“教育支出”(类)2021年度决算218.251800万元,比2021年年初预算增加(减少)211.251800万元,增长(下降)3,017.88%。其中:区财政拨付专项,年初预算未做。
“教育管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“普通教育”(款,下同)2021年度决算216.450000万元,比2021年年初预算增加(减少)209.450000万元,增长(下降)2,992.14%。主要原因:预算未做。
“职业教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“成人教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“广播电视教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“留学教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“特殊教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“进修及培训”(款,下同)2021年度决算0.301800万元,比2021年年初预算增加(减少)0.301800万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“教育费附加安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他教育支出”(款,下同)2021年度决算1.500000万元,比2021年年初预算增加(减少)1.500000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:预算未做。
6、“科学技术支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“科学技术管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“基础研究”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“应用研究”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“技术研究与开发”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“科技条件与服务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“社会科学”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“科学技术普及”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“科技交流与合作”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“科技重大项目”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他科学技术支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算334.744900万元,比2021年年初预算增加(减少)292.744900万元,增长(下降)697.01%。其中:
“文化和旅游”(款,下同)2021年度决算127.758000万元,比2021年年初预算增加(减少)125.758000万元,增长(下降)6,287.90%。主要原因:预算未做。
“文物”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“体育”(款,下同)2021年度决算66.626900万元,比2021年年初预算增加(减少)26.626900万元,增长(下降)66.57%。主要原因:增加文化体育活动,例如乒乓球比赛,预算未做。
“新闻出版电影”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“广播电视”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“旅游发展基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他文化体育与传媒支出”(款,下同)2021年度决算140.360000万元,比2021年年初预算增加(减少)140.360000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:文化活动资金,年初预算未做。
8、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算418.925450万元,比2021年年初预算增加(减少)296.925450万元,增长(下降)243.38%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-2.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:预算做了,未支出。
“民政管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-1.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:预算做了,未支出。
“补充全国社会保障基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“行政事业单位养老支出”(款,下同)2021年度决算81.047811万元,比2021年年初预算增加(减少)46.047811万元,增长(下降)131.57%。主要原因:离退休人员经费,预算未做足。
“企业改革补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“就业补助”(款,下同)2021年度决算8.919000万元,比2021年年初预算增加(减少)8.919000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:预算未做,本年度第一次支付本项目经费-就业补助款。
“抚恤”(款,下同)2021年度决算244.372230万元,比2021年年初预算增加(减少)219.372230万元,增长(下降)877.49%。主要原因:年初预算未做。
“退役安置”(款,下同)2021年度决算4.998562万元,比2021年年初预算增加(减少)4.998562万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算未做退役军人经费。
“社会福利”(款,下同)2021年度决算35.490000万元,比2021年年初预算增加(减少)5.490000万元,增长(下降)18.30%。主要原因:实际支付增加。
“残疾人事业”(款,下同)2021年度决算41.827847万元,比2021年年初预算增加(减少)14.827847万元,增长(下降)54.92%。主要原因:年初预算只做了残疾人保障金,实际增加了关于残疾人的经费。
“红十字事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-2.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:为发生业务经费。
“最低生活保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“临时救助”(款,下同)2021年度决算1.170000万元,比2021年年初预算增加(减少)1.170000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算未做。
“特困人员救助供养”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他生活救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“退役军人管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他社会保障和就业支出”(款,下同)2021年度决算1.100000万元,比2021年年初预算增加(减少)1.100000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算未做。
9、“卫生健康支出”(类)2021年度决算943.076225万元,比2021年年初预算增加(减少)846.076225万元,增长(下降)872.24%。其中:
“卫生健康管理事务”(款,下同)2021年度决算131.116810万元,比2021年年初预算增加(减少)131.116810万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算未做此项目。
“公立医院”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“基层医疗卫生机构”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“公共卫生”(款,下同)2021年度决算375.377800万元,比2021年年初预算增加(减少)375.377800万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算不足,未做此项目。
“中医药”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“计划生育事务”(款,下同)2021年度决算81.085500万元,比2021年年初预算增加(减少)75.085500万元,增长(下降)1,251.43%。主要原因:独生子女奖励款,年初预算未做此项目。
“行政事业单位医疗”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政对基本医疗保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“医疗救助”(款,下同)2021年度决算355.082615万元,比2021年年初预算增加(减少)264.082615万元,增长(下降)290.20%。主要原因:实际支出增加城乡医疗救助款。
“优抚对象医疗”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“医疗保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“老龄卫生健康事务”(款,下同)2021年度决算0.413500万元,比2021年年初预算增加(减少)0.413500万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他卫生健康支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
10、“节能环保支出”(类)2021年度决算608.066268万元,比2021年年初预算增加(减少)605.066268万元,增长(下降)20,168.88%。其中:
“环境保护管理事务”(款,下同)2021年度决算41.920000万元,比2021年年初预算增加(减少)38.920000万元,增长(下降)1,297.33%。主要原因:实际支出增加专项款,预算未做。
“环境监测与监察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“污染防治”(款,下同)2021年度决算566.146268万元,比2021年年初预算增加(减少)566.146268万元,增长(下降)0.00%。主要原因:区财政直接拨付的专项款,预算未做。
“自然生态保护”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“天然林保护”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“退耕还林还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“风沙荒漠治理”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“退牧还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“已垦草原退耕还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“能源节约利用”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“污染减排”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“可再生能源”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“循环经济”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“能源管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“废弃电器电子产品处理基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他节能环保支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
11、“城乡社区支出”(类)2021年度决算24,894.156073万元,比2021年年初预算增加(减少)23,664.156073万元,增长(下降)1,923.92%。其中:
“城乡社区管理事务”(款,下同)2021年度决算9,203.476746万元,比2021年年初预算增加(减少)8,471.476746万元,增长(下降)1,157.31%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做:如治理类乡镇补助资金、 地裂专项、拆违资金等。
“城乡社区规划与管理”(款,下同)2021年度决算452.878400万元,比2021年年初预算增加(减少)432.878400万元,增长(下降)2,164.39%。主要原因:财政直接拨付的专项款,预算未做小堡艺术区。
“城乡社区公共设施”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-8.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:预算做了此项目,实际未支付。
“城乡社区环境卫生”(款,下同)2021年度决算4,811.481127万元,比2021年年初预算增加(减少)4,341.481127万元,增长(下降)923.72%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做,如:移动公厕费、垃圾清运服务费及补助款。
“建设市场管理与监督”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“污水处理费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他城乡社区支出”(款,下同)2021年度决算10,426.319800万元,比2021年年初预算增加(减少)10,426.319800万元,增长(下降)0.00%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做,如:艺术区提升改造款、道路建设专项-拆违资金、 截污工程专项等。
12、“农林水支出”(类)2021年度决算37,877.705750万元,比2021年年初预算增加(减少)37,324.705750万元,增长(下降)6,749.49%。其中:
“农业农村”(款,下同)2021年度决算5,466.326200万元,比2021年年初预算增加(减少)5,259.326200万元,增长(下降)2,540.74%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做,如:复耕复垦启动资金、美丽乡村建设、公益事业费等。
“林业和草原”(款,下同)2021年度决算22,720.344495万元,比2021年年初预算增加(减少)22,692.344495万元,增长(下降)81,044.09%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做,如: 2021年度通州区完善政策生态林养护项目、2021年新增债券-新一轮百万亩平原造林-宋庄镇2020年平原重点区域造林绿化工程申请阶段性结算资金等平原造林工程款。
“水利”(款,下同)2021年度决算4,617.910783万元,比2021年年初预算增加(减少)4,607.910783万元,增长(下降)46,079.11%。主要原因:2021年新增债券-通州区水环境治理项目-城北水网建设工程一期拆迁资金。
“扶贫”(款,下同)2021年度决算160.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:根据上级政策对帮扶地区进行资金扶持,预算未做。
“农村综合改革”(款,下同)2021年度决算4,913.124272万元,比2021年年初预算增加(减少)4,853.124272万元,增长(下降)8,088.54%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做,如:村占地使用费。
“普惠金融发展支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“目标价格补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“大中型水库库区基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“三峡水库库区基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他农林水支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-88.000000万元,增长(下降)-100.00%。主要原因:预算做了此项目,实际未支付。
13、“交通运输支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“公路水路运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“铁路运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“民用航空运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“邮政业支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“车辆购置税支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“车辆通行费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“港口建设费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“铁路建设基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“船舶油污损害赔偿基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“民航发展基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他交通运输支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
14、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“资源勘探开发”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“制造业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“建筑业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“工业和信息产业监管”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有资产监管”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“支持中小企业发展和管理支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“农网还贷资金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他资源勘探工业信息等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
15、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“商业流通事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“涉外发展服务支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他商业服务业等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
16、“金融支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“金融部门行政支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“金融部门监管支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“金融发展支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“金融调控支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他金融支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
17、“援助其他地区支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“一般公共服务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“文化体育与传媒”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“医疗卫生”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“节能环保”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“农业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“交通运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“住房保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“自然资源事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“气象事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他自然资源海洋气象等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
19、“住房保障支出”(类)2021年度决算912.714892万元,比2021年年初预算增加(减少)512.714892万元,增长(下降)128.18%。其中:
“保障性安居工程支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“住房改革支出”(款,下同)2021年度决算912.714892万元,比2021年年初预算增加(减少)512.714892万元,增长(下降)128.18%。主要原因:拨付财务以前年度垫付的资金,故导致支出增加。
“城乡社区住宅”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
20、“粮油物资储备支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“粮油物资事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“能源储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“粮油储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“重要商品储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
21、“国有资本经营预算支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“解决历史遗留问题及改革成本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有企业资本金注入”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有企业政策性补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他国有资本经营预算支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
22、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算58.080800万元,比2021年年初预算增加(减少)53.080800万元,增长(下降)1,061.62%。其中:
“应急管理事务”(款,下同)2021年度决算58.080800万元,比2021年年初预算增加(减少)53.080800万元,增长(下降)1,061.62%。主要原因:安全宣传活动经费,实际支出增加。
“消防事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“森林消防事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“煤矿安全”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“地震事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“自然灾害防治”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他灾害防治及应急管理支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
23、“其他支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“年初预留”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
24、“债务还本支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“中央政府国内债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“中央政府国外债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“地方政府一般债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“地方政府专项债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“抗疫特别国债还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
25、“债务付息支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“中央政府国内债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“中央政府国外债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“地方政府一般债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“地方政府专项债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
26、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“基础设施建设”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“抗疫相关支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,703.919408万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。
城乡社区支出3,703.919408万元,占本年财政拨款支出100.00%;…….。
其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。
抗疫特别国债安排的支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“民政管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“补充全国社会保障基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“行政事业单位离退休”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“企业改革补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“就业补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“抚恤”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“退役安置”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“社会福利”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“残疾人事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“红十字事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“最低生活保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“临时救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“特困人员救助供养”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他生活救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“退役军人管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他社会保障和就业支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,703.919408万元,比2021年年初预算增加(减少)3,703.919408万元,增长(下降)0.00%。其中:
“城乡社区管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城乡社区规划与管理”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城乡社区公共设施”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城乡社区环境卫生”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“建设市场管理与监督”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算1,617.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)1,617.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因: 区专项资金-城市建设支出及征地和拆迁补偿支出,预算未做。
“国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2021年度决算2,086.919408万元,比2021年年初预算增加(减少)2,086.919408万元,增长(下降)0.00%。主要原因:其他城市基础设施配套费安排的支出-公路站专项,预算未做。
“污水处理费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他城乡社区支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
3、“其他支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“年初预留”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
4、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:
“基础设施建设”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
“抗疫相关支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.000000万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.000000万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,714.812740万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.293295万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.293295万元增加(减少)0.000000万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:……;2021年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:……。2021年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.293295万元,比2021年年初预算数9.293295万元增加(减少)0.000000万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:无,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2021年决算数9.293295万元,比2021年年初预算数9.293295万元增加(减少)0.000000万元,主要原因:无。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.000000万元,公务用车维修6.368696万元,公务用车保险2.924599万元,公务用车其他支出0.000000万元。2021年公务用车保有量5辆,车均运行维护费1.858659万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计948.828125万元,比上年增加(减少)-43.175704万元,增加(减少)原因:办公费用、日常维修维护费用压缩开支.。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额20.173000万元,其中:政府采购货物支出20.173000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆16.000000台,282.680384万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算2,296.180000万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况