2021年度北京市通州区永乐店镇人民政府部门决算公开

日期:2022-09-30 16:28    来源:永乐店镇

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)

北京市通州区永乐店人民政府内设行政单位1个(镇本级)下属事业单位共4个。市民活动中心、环境环境事务中心、便民服务中心、农业服务中心。

北京市通州区永乐店镇人民政府主要职责:

第一条 乡镇党委的主要职责是:

  (一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

  (二)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡镇党委研究讨论后,由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

  (三)领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

  (四)加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

  (五)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

  (六)领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

  第二条 乡镇人民代表大会的主要职责是:

  (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

  (二)在职权范围内通过和发布决议。

  (三)根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

  (四)审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

  (五)决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

  (六)选举本级人民代表大会主席、副主席。

  (七)选举乡长、副乡长,镇长、副镇长。

  (八)听取和审查乡、民族乡、镇的人民政府的工作报告。

  (九)撤销乡、民族乡、镇的人民政府的不适当的决定和命令。

  (十)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  (十一)保护各种经济组织的合法权益。

  (十二)保障少数民族的权利。

  (十三)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  第三条 乡镇人民政府的主要职责是:

  (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

  (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  (四)保护各种经济组织的合法权益。

  (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  (七)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置、职责

由于机构改革,镇政府下设7个办公室。

)综合办公室

负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作;承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作;承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作;承担机关重要事项的组织和督查工作;承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作;负责固定资产管理工作;负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

)党群工作办公室(加挂人大工作办公室牌子)

负责党内监督,加强党风建设和反腐败协调工作;负责村(社区)、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作;负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作;负责意识形态工作,加强思想政治和精神文明建设;负责统战、宣传、选举等工作;负责党员教育、管理、监督和服务,加强党员队伍建设;按照权限,负责干部人事、机构编制和老干部工作,统筹编制外人员管理;承担人大、政协等相关具体工作;负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

)平安建设办公室(加挂司法所、人民武装部牌子)

负责维护辖区社会稳定,加强群防群治组织建设,推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实;负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作;承担法制相关工作;负责依法行政、组织开展法治宣传等工作;承担社区矫正日常工作;承担辖区安全生产、消防安全等工作;配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作;协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动;做好辖区“扫黄打非”工作。

)城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作;组织农村基础设施建设,受理农村地区住宅建设的申请工作;负责控制和查处辖区内违法建设;负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作;负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理,开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动;负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作;负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作;负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作,重点做好大气、水、土壤污染防治等工作;负责协助开展老旧小区综合整治,综合协调城市服务管理网格工作;承担协管员管理职责。

)经济发展办公室(加挂统计所牌子)

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作;负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作;负责全镇农业和农村经济发展工作;负责农村土地承包经营及承包经营合同管理,指导和监督农村集体资产管理工作;负责农民负担监督管理工作;负责全镇预算内(外)资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作,按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作;负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作;负责做好食品安全日常工作;依法管理、开展统计工作。

)农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作;负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

)社区建设和民生保障办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作;负责指导村(居)民委员会、村(居)务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作;负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作;协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作;协助做好公共文化设施建设;负责组织开展基层就业服务,协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作;负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作;承担企业退休人员社会化管理等工作;按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

(二)人员构成情况

  行政编制94人,实有人数78人;事业编制72人,实有人数46人。

   二、收入支出决算总体情况说明

 2021年实际收入完成67711.218048万元,同比增加31812万元,同比增加88.6%。2021年实际支出67711.218048万元,同比增加31812万元,同比增加88.6%。

(一)收入决算说明

  2021年实际收入完成67711.218048万元,同比增加31812万元,同比增加88.6%。其中:财政拨款收入67711.218048万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

 2021年实际支出67711.218048万元,同比增加31812万元,同比增加88.6%。其中:基本支出4717.191499万元,占支出合计的6.96%;项目支出62994.026549万元,占支出合计的93.04%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计67711.218048万元,比上年增加(减少)31812万元,增长(下降)88.6%。主要原因:由于2021年度上级下达资金政策有所调整,各委办局专项资金由以前拨付到基本户改为财政下达到零余额账户,故导致本年度支出大幅度上升。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出6711.218048万元,主要用于以下方面(按大类):

  一般公共服务支出141731656.22万元,占本年财政拨款支出20.93%; 主要用于人大会议支出、行政运行、机关服务、事业运行、统计信息事务、审计业务、纪检、群团事务等支出 。

  外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  公共安全支出2203592.05万元,占本年财政拨款支出0.33%;主要用于维稳运行及其他公共安全支出

  教育支出8560000.00万元,占本年财政拨款支出1.26%;主要用于中小学、幼儿园等教育支出

  科学技术支出1372668.00万元,占本年财政拨款支出0.20%; …….。

  文化旅游体育与传媒支出1621620.00万元,占本年财政拨款支出0.24%;主要用于镇域内文化宣传支出

  社会保障和就业支出11800545.00万元,占本年财政拨款支出1.74%;主要用于镇域内无丧葬补助人员丧葬补助等支出

  卫生健康支出3193870.00万元,占本年财政拨款支出0.47%;主要用于新冠疫情防控及计划生育等支出

  节能环保支出24759145.20万元,占本年财政拨款支出3.66%; 主要用于镇域内裸地综合治理、小型除尘清扫设备等支出

  城乡社区支出169928922.32万元,占本年财政拨款支出25.10%;主要用于城乡社区管理、城乡社区环境建设等支出

  农林水支出288095576.81万元,占本年财政拨款支出42.55%;主要用于平原造林、土地流转、农村人员环境整治等支出

  交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  资源勘探工业信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  自然资源海洋气象等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  住房保障支出11912363.88万元,占本年财政拨款支出1.76%;主要用于本单位住房公积金及住房补贴等支出

  粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  国有资本经营预算支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  灾害防治及应急管理支出11932221.00万元,占本年财政拨款支出1.76%;主要用于新冠疫情防治及其他应急保障类支出

  其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

  抗疫特别国债安排的支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%; …….。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算14173.165622万元,比2021年年初预算增加(减少)4011.165622万元,增长(下降)39.47%。其中:

  “人大事务”(款,下同)2021年度决算134.986万元,比2021年年初预算增加(减少)74.986万元,增长(下降)124.98%。主要原因:人大履职经费增加

  “政协事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2021年度决算8361.555953万元,比2021年年初预算增加(减少)1898.555953万元,增长(下降)29.38%。主要原因:本年度保洁、保安增加

  “发展与改革事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “统计信息事务”(款,下同)2021年度决算45.811254万元,比2021年年初预算增加(减少)45.811254万元,增长(下降)0%。主要原因……

  “财政事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “税收事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “审计事务”(款,下同)2021年度决算45.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)-5万元,增长(下降)-10%。主要原因:审计服务费减少

  “海关事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “纪检监察事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “商贸事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “知识产权事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “民族事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “港澳台事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “档案事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “民主党派及工商联事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “群众团体事务”(款,下同)2021年度决算899.9805万元,比2021年年初预算增加(减少)808.9805万元,增长(下降)888.89%。主要原因:新增事务未预算

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2021年度决算170.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)170.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:区财政拨付专项资金,年初预算未做。

  “组织事务”(款,下同)2021年度决算1528.568030万元,比2021年年初预算增加(减少)1828.568030万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……  “宣传事务”(款,下同)2021年度决^16.756643万元,比2021年年初预算增加(减少)-73.243357万元,增长(下降)-81.38%。主要原因:资金紧缺部分未支付

  “统战事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “对外联络事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他共产党事务支出”(款,下同)2021年度决算2970.507242万元,比2021年年初预算增加(减少)-437.492758万元,增长(下降)-12.84%。主要原因:由于资金紧缺部分未支付

  “网信事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “市场监督管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他一般公共服务支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  2、“外交支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “外交管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “驻外机构”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “对外援助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国际组织”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “对外合作与交流”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “对外宣传”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “边界勘界联检”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国际发展合作”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他外交支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  3、“国防支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “现役部队”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国防科研事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “专项工程”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国防动员”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他国防支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  4、“公共安全支出”(类)2021年度决算220.359205万元,比2021年年初预算增加(减少)-470.640795万元,增长(下降)-68.11%。其中:实际支出减少,存在跨年度报销情况。

  “武装警察部队”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “公安”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:实际支出增加,保安服务费。

  “国家安全”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:预算做了实际未支付。

  “检察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “法院”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “司法”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “监狱”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “强制隔离戒毒”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国家保密”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “缉私警察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他公共安全支出”(款,下同)2021年度决算220.359205万元,比2021年年初预算增加(减少)-470.640795万元,增长(下降)-68.11%。主要原因:由于年初预算未支付

  5、“教育支出”(类)2021年度决算856.00万元,比2021年年初预算增加(减少)836.00万元,增长(下降)4180%。其中:区财政拨付专项

  “教育管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “普通教育”(款,下同)2021年度决算856.00万元,比2021年年初预算增加(减少)836.00万元,增长(下降)4180%。主要原因:预算未做。

  “职业教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “成人教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “广播电视教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “留学教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “特殊教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “进修及培训”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “教育费附加安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他教育支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:预算未做。

  6、“科学技术支出”(类)2021年度决算137.26680万元,比2021年年初预算增加(减少)-12.7332万元,增长(下降)-8.49%。其中:

  “科学技术管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “基础研究”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “应用研究”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “技术研究与开发”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “科技条件与服务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “社会科学”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “科学技术普及”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “科技交流与合作”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “科技重大项目”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “核电站乏燃料处理处置基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他科学技术支出”(款,下同)2021年度决算137.2668万元,比2021年年初预算增加(减少)-12.7332万元,增长(下降)-8.49%。主要原因:由于资金紧缺部分未支付

  7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算162.1620万元,比2021年年初预算增加(减少)52.1620万元,增长(下降)697.01%。其中:

  “文化和旅游”(款,下同)2021年度决算162.1620万元,比2021年年初预算增加(减少)52.1620万元,增长(下降)47.42%。主要原因:预算未做。

  “文物”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “体育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “新闻出版电影”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国家电影事业发展专项资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “广播电视”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “旅游发展基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他文化体育与传媒支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  8、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决^1180.054500万元,比2021年年初预算增加(减少)-122.945500万元,增长(下降)-9.44%。其中:

  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:预算做了,未支出。

  “民政管理事务”(款,下同)2021年度决算36.8945万元,比2021年年初预算增加(减少)-12.1055万元,增长(下降)-24.71%。主要原因:预算做了,未支出。

  “补充全国社会保障基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “行政事业单位养老支出”(款,下同)2021年度决算0万元,比2021年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:……

  “企业改革补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “就业补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “抚恤”(款,下同)2021年度决算13.40万元,比2021年年初预算增加(减少)-36.60万元,增长(下降)-73.20%。主要原因:实际支出减少

  “退役安置”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “社会福利”(款,下同)2021年度决算807.46万元,比2021年年初预算增加(减少)-132.54万元,增长(下降)-14.10%。主要原因:实际支付减少

  “残疾人事业”(款,下同)2021年度决算50.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)50.000000万元,增长(下降)0%。主要原因:……

  “红十字事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “最低生活保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “临时救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “特困人员救助供养”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他生活救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “退役军人管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他社会保障和就业支出”(款,下同)2021年度决^27.30万元,比2021年年初预算增加(减少)8.30万元,增长(下降)3.14%。主要原因:……

  9、“卫生健康支出”(类)2021年度决算319.3870万元,比2021年年初预算增加(减少)264.3870万元,增长(下降)480.70%。其中:

  “卫生健康管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:…… “公立医院”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “基层医疗卫生机构”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “公共卫生”(款,下同)2021年度决算218.701万元,比2021年年初预算增加(减少)218.701万元,增长(下降)0.00%。主要原因:年初预算不足,未做此项目。

  “中医药”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “计划生育事务”(款,下同)2021年度决算48.8460万元,比2021年年初预算增加(减少)-6.1540万元,增长(下降)-11.19%。主要原因:……

  “行政事业单位医疗”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政对基本医疗保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “医疗救助”(款,下同)2021年度决算30.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)30.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “优抚对象医疗”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “医疗保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “老龄卫生健康事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他卫生健康支出”(款,下同)2021年度决算21.84万元,比2021年年初预算增加(减少)21.84万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  10、“节能环保支出”(类)2021年度决算2475.914520万元,比2021年年初预算增加(减少)1465.914520万元,增长(下降)145.14%。其中:

  “环境保护管理事务”(款,下同)2021年度决算350万元,比2021年年初预算增加(减少)350万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “环境监测与监察”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “污染防治”(款,下同)2021年度决算589.763520万元,比2021年年初预算增加(减少)589.763520万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “自然生态保护”(款,下同)2021年度决算1536.1510万元,比2021年年初预算增加(减少)526.1510万元,增长(下降)52.09%。主要原因:年初未做预算

  “天然林保护”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “退耕还林还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “风沙荒漠治理”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “退牧还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “已垦草原退耕还草”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “能源节约利用”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “污染减排”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “可再生能源”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “循环经济”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “能源管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “可再生能源电价附加收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “废弃电器电子产品处理基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他节能环保支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  11、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4871.547155万元,比2021年年初预算增加(减少)2045.547155万元,增长(下降)72.38%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款,下同)2021年度决算2083.930825万元,比2021年年初预算增加(减少)1891.930825万元,增长(下降)985.38%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做。

  “城乡社区规划与管理”(款,下同)2021年度决算40.3987万元,比2021年年初预算增加(减少)40.3987万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “城乡社区公共设施”(款,下同)2021年度决算715.843180万元,比2021年年初预算增加(减少)651.843180万元,增长(下降)1018.50%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做。

  “城乡社区环境卫生”(款,下同)2021年度决算1286.318416万元,比2021年年初预算增加(减少)827.318416万元,增长(下降)180.24%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做

  “建设市场管理与监督”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “污水处理费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他城乡社区支出”(款,下同)2021年度决算745.056034万元,比2021年年初预算增加(减少)-1365.943966万元,增长(下降)-64.71%。主要原因:由于资金紧张,部分资金未付。

  12、“农林水支出”(类)2021年度决算28809.557681万元,比2021年年初预算增加(减少)28153.557681万元,增长(下降)4291.70%。其中:

  “农业农村”(款,下同)2021年度决算12115.2942万元,比2021年年初预算增加(减少)12041.2942万元,增长(下降)16272.02%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做。

  “林业和草原”(款,下同)2021年度决算15262.458381万元,比2021年年初预算增加(减少)15020.458381万元,增长(下降)6206.80%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做。

  “水利”(款,下同)2021年度决算1201.8051万元,比2021年年初预算增加(减少)861.8051万元,增长(下降)253.47%。主要原因:包含区财政直接拨付的各类专项款,预算未做。

  “扶贫”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:根据上级政策对帮扶地区进行资金扶持,预算未做。

  “农村综合改革”(款,下同)2021年度决算230万元,比2021年年初预算增加(减少)230万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……

  “普惠金融发展支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “目标价格补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “大中型水库库区基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “三峡水库库区基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国家重大水利工程建设基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他农林水支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……  13、“交通运输支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “公路水路运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “铁路运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “民用航空运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “成品油价格改革对交通运输的补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “邮政业支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “车辆购置税支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “车辆通行费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “港口建设费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “铁路建设基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “船舶油污损害赔偿基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “民航发展基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “政府收费公路专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他交通运输支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  14、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “资源勘探开发”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “制造业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “建筑业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “工业和信息产业监管”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有资产监管”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “支持中小企业发展和管理支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “农网还贷资金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他资源勘探工业信息等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  15、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “商业流通事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “涉外发展服务支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他商业服务业等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  16、“金融支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “金融部门行政支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “金融部门监管支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “金融发展支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “金融调控支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他金融支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  17、“援助其他地区支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “一般公共服务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “教育”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “文化体育与传媒”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “医疗卫生”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “节能环保”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “农业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “交通运输”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “住房保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “自然资源事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “气象事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他自然资源海洋气象等支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  19、“住房保障支出”(类)2021年度决算1191.236388元,比2021年年初预算增加(减少)214.236388万元,增长(下降)21.93%。其中

  “保障性安居工程支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “住房改革支出”(款,下同)2021年度决算1191.236388万元,比2021年年初预算增加(减少)214.236388万元,增长(下降)21.93%。主要原因:人员增加

  “城乡社区住宅”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  20、“粮油物资储备支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “粮油物资事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “能源储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “粮油储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “重要商品储备”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  21、“国有资本经营预算支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “解决历史遗留问题及改革成本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有企业资本金注入”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有企业政策性补贴”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他国有资本经营预算支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  22、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算1193.2221万元,比2021年年初预算增加(减少)1153.2221万元,增长(下降)2883.06%。其中:

  “应急管理事务”(款,下同)2021年度决算13.3221万元,比2021年年初预算增加(减少)-19.6779万元,增长(下降)-59.63%。主要原因:安全宣传活动经费,实际支出增加。

  “消防事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “森林消防事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “煤矿安全”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “地震事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “自然灾害防治”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “自然灾害救灾及恢复重建支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他灾害防治及应急管理支出”(款,下同)2021年度决算1179.90万元,比2021年年初预算增加(减少)1172.90万元,增长(下降)16755.70%。主要原因:临时增加项目,年初未做预算

  23、“其他支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “年初预留”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “彩票公益金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  24、“债务还本支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “中央政府国内债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “中央政府国外债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “地方政府一般债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “地方政府专项债务还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “抗疫特别国债还本支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  25、“债务付息支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “中央政府国内债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “中央政府国外债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “地方政府一般债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “地方政府专项债务付息支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “基础设施建设”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “抗疫相关支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,703.919408万元,主要用于以下方面(按大类):

  社会保障和就业支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。

  城乡社区支出12121.345077万元,占本年财政拨款支出100.00%;…….。

  其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。

  抗疫特别国债安排的支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “民政管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “补充全国社会保障基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “行政事业单位离退休”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “企业改革补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “就业补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “抚恤”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “退役安置”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “社会福利”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “残疾人事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “红十字事业”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “最低生活保障”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “临时救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “特困人员救助供养”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他生活救助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “退役军人管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他社会保障和就业支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算12121.345077万元,比2021年年初预算增加(减少)12121.345077万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城乡社区规划与管理”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城乡社区公共设施”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城乡社区环境卫生”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “建设市场管理与监督”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算10930.834469万元,比2021年年初预算增加(减少)10930.834469万元,增长(下降)0.00%。主要原因: 区专项资金,预算未做。

  “国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2021年度决算1190.510608万元,比2021年年初预算增加(减少)1190.510608万元,增长(下降)0.00%。主要原因:区专项资金,预算未做。

  “污水处理费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他城乡社区支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  3、“其他支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “年初预留”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “彩票公益金安排的支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “其他支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  4、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “基础设施建设”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “抗疫相关支出”(款,下同)2021年度决算0.000000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.000000万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.000000万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4717.191499万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出12121.345077万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。5资本性支出包括基础设施建设

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数11.6408255万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15万元增加(减少)3.359175万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:……;2021年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。

  2.公务接待费。2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:……。2021年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.6408255万元,比2021年年初预算数15万元增加(减少)3.359175万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:无,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2021年决算数11.6408255万元,比2021年年初预算数15万元增加(减少)3.359175万元,主要原因:无。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.102934万元,公务用车维修4.5207万元,公务用车保险1.017191万元,公务用车其他支出0.000000万元。2021年公务用车保有量5辆,车均运行维护费2.3281651万元。

二、机关运行经费支出情况

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计586.647703万元,比上年增加(减少)-120.4162974万元,增加(减少)原因:办公费用、日常维修维护费用压缩开支.。

三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额0.000000万元,其中:政府采购货物支出20.173000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

  2021年车辆46.000000台,590.397992万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

  2021年政府购买服务决算961.079188万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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