2020年度北京市通州区梨园镇人民政府部门决算公开

日期:2021-09-06    来源:梨园镇

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第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

详见附件

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

1、行政科室设置及职责

(1)办公室

负责党务、政务工作;负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作;负责重要文稿的起草工作;负责法制、应急、综合行政服务管理工作;负责后勤服务保障工作等。

(2)党建办公室(组织科、宣传科)

负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作;负责干部的选拔、培养、使用和监督工作,负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、社会保险、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作;负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动;负责本镇党委中心组理论学习的组织工作;负责精神文明建设、统战工作等。

(3)社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施;负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为;负责防范处理邪教工作;负责流动人口与出租房屋管理工作;负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作;负责协调处理与信访有关的突发事件工作等。

(4)财政科

负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、农村金融管理。负责镇属国有资产管理及机关财务工作。

(5)社会事务管理科

负责落实各项社会救济和优抚政策,指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作;负责老龄、红十字会等工作;负责基层民主政治建设和群众自治组织建设工作;负责民族、宗教、侨务管理与服务工作;负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等。

(6)教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)

负责制定并落实本镇教育、科技、文化、卫生、体育发展规划,推进义务教育和其他各类教育;负责科普、群众性文化、体育等相关工作;协助卫生行政部门做好辖区公共卫生事件应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督执法和药品监管工作;负责人口和计划生育工作等。

(7)规划建设与环境保护办公室

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划;负责住房保障相关行政工作;负责环境保护工作;协助有关部门做好国土资源管理、人民防空工作。

(8)经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)

负责制定本镇一、二、三产业发展规划并组织实施;负责乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务工作;负责镇域企业管理与服务、商务流通、科技创新、信息产业发展等工作;负责全镇税收工作。负责本镇镇村级两级内部审计、监督工作。

(9)安全管理科

负责安全生产的组织、协调和检查工作;负责做好交通安全管理、消防安全管理和食品安全管理工作等。

(10)社会建设工作办公室

负责社会建设相关工作。负责制定社区建设与发展规划,落实社区建设的相关配套政策,指导社区服务站建设;负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。

(11)新农村建设办公室(城市管理办公室)

负责参与拟定并落实本镇新农村建设规划;负责全镇绿化美化工作,协助有关部门落实农村基础设施和公共服务设施以及农业基本建设和重大项目建设工作;负责新农村建设的宣传并协调、组织社会力量参与新农村建设;负责推进城乡一体化建设相关工作;负责落实财政支农资金计划;负责落实政策性农业保险;负责制定本镇农业发展规划并组织实施;负责都市型现代农业发展以及农业、畜牧产业管理工作;负责防汛抗旱、粮食直补等工作;协助抓好水利建设及水资源管理;负责管理路政、市政基础设施建设以及市容与环境卫生工作,落实交通管理相关工作;负责协调并监督城市管理综合行政执法工作,配合查处违章违法行为。

(12)物业管理办公室

负责全镇住宅小区业主组建业主大会、选举业主委员会的监督指导工作;负责责令限期改正或者撤销业主大会、业主委员会的违法决定;负责居住小区物业管理方面指导、监督和检查的有关工作。

通编【2012】5号文件明确:纪检(监察)、人大、人民武装和工会、共青团、妇联、残联、等机构按有关规定设置,不占机构数。

(13)城管执法队:(通编办﹝2017﹞59号)精神,北京市通州区城市管理综合行政执法监察局梨园镇执法队整建制划转到梨园镇政府,名称不变。梨园镇执法队使用的行政执法专项编制(46个)同步划转至梨园镇政府,纳入梨园镇政府编制总额,人员编制、领导职数由梨园镇政府统一进行管理。

2、事业单位设置与职责

(1)梨园镇人力资源服务中心

负责本镇人力资源相关事务性和服务性工作。

(2)梨园镇产业发展服务中心

负责本镇产业发展的相关事务性、服务性工作。

(3)梨园镇社区服务中心

负责便民电话的接待及处理,指导居民小区社区服务站工作,协调、组织、落实社区内各项群众活动等。

(4)梨园镇文化服务中心

负责文化、教育、体育和精神文明建设方面的服务工作,组织开展文化体育活动、新闻宣传、广播电视服务等。

(5)梨园镇农村经济经营管理站

依据授权负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、农民负担监督管理、土地承包经营纠纷调解工作、农村集体资产财务、村级账务管理等具体工作。

(6)梨园镇城市管理服务中心

负责村镇环境卫生和垃圾清运等工作的协调和服务、负责本镇城市管理其他事务性和服务性工作。

(7)梨园镇社会保障事务所

负责就业服务、农村劳动力培训、社会保障事务服务等工作,承担新型农村合作医疗管理相关事务性工作,承担落实最低生活保障和社会救助等方面事务性工作,负责优抚对象审核和费用发放等方面的事务性工作。

(8)梨园镇全程代办服务中心(2018.2.11通编办【2018】19号更名为梨园镇政务服务中心)

负责本镇全程办事代理相关的事务性和技术性工作。

(9)林业站

(2018年1月19日,通编办【2018】2号划归乡镇林业站划归乡镇政府管理)

主要职责:宣传贯彻党和国家有关林业建设的方针政策、法律法规;协助有关部门做好野生动植物资源的保护管理和森林资源消长变化及采伐、征占用林地的管理、林木林地权属管理、调处林权纠纷等工作;配合有关部门组织开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;配合乡镇人民政府做好护林防火、有害生物防治等工作;负责生态公益林管护的技术指导和村级林务员、生态护林员的培训、考核与管理;协助乡镇政府制定林业发展规划和年度计划,组织指导乡村种苗培育、造林绿化、林木抚育等林业生产建设;负责辖区内企事业单位、学校、村镇的绿化美化的技术指导、监督、管理工作;负责林果实用技术的引进、示范和推广应用工作,提供林果技术指导、培训、咨询等服务。

(10)北京韩美林艺术馆

主要职责:负责承办艺术展览;负责艺术作品的收藏、保管和研究工作。

  (二)人员构成情况

   本部门行政编制75人,实有人数72人;事业编制74人,实有人数63人。

  二、收入支出决算总体情况说明

     2020年度收、支总计58,531.494424万元,比上年增加10,696.713369万元,增长22.36%。

(一)收入决算说明

     2020年度本年收入合计58,531.494424万元,比上年增加10,696.713369万元,增长22.36%,其中:财政拨款收入58,531.494424万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

     2020年度本年支出合计58,531.494424万元,比上年增加10,696.713369万元,增长22.36%,其中:基本支出7,524.175379万元,占支出合计的12.85%;项目支出51,007.319045万元,占支出合计的87.15%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计58,531.494424万元,比上年增加10,696.713369万元,增长22.36%。主要原因:一般公共预算财政拨款收支50560.463946万元,比上年增加了12871.110391万元,增长34.1%,其中:专项资金增加15332.054645万元。增长163.3%,政府性基金预算财政拨款收支减少2160.397022万元,下降6.7%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款支出50,560.463946万元,主要用于以下方面(按大类):

     一般公共服务支出6,148.145495万元,占本年财政拨款支出12.16%;主要用于人大支出、行政运行、机关服务、事业运行、统计信息事务、审计业务、纪检、群团事务等支出。

     公共安全支出2,690.601342万元,占本年财政拨款支出5.32%;主要用于梨园派出所、九棵树派出所、综治治安巡逻安保支出。

     教育支出567.173618万元,占本年财政拨款支出1.12%;主要用于中小学校、幼儿园活动支出。

     文化旅游体育与传媒支出1,695.491711万元,占本年财政拨款支出3.35%;主要用于韩美林艺术馆运营经费、群众精神文明宣传支、创城支出等。

     社会保障和就业支出15,050.844571万元,占本年财政拨款支出29.77%;民政、残联、超转人员生活补助的支出。

     卫生健康支出687.501900万元,占本年财政拨款支出1.36%;主要用于医疗、计生等支出。

     节能环保支出467.708420万元,占本年财政拨款支出0.93%;主要用于污水处理、改善黑臭水体资金。

     城乡社区支出13,106.778119万元,占本年财政拨款支出25.92%;主要用于城乡社区、城市管理、城市森林公园建设、征地和拆迁补偿等支出。

     农林水支出6,820.829054万元,占本年财政拨款支出13.49%;主要用于农村公益事业支出、小薇绿地生态补偿、绿化支出、周转费、党建经费等支出。

     资源勘探工业信息等支出288.415682万元,占本年财政拨款支出0.57%;主要用于应急防控储备物资储备、楼宇减免补贴支出。

     住房保障支出1,973.108184万元,占本年财政拨款支出3.90%;主要用于缴纳本单位职工住房公积金和住房补贴。

     灾害防治及应急管理支出186.541850万元,占本年财政拨款支出0.37%;主要用于食药、安全支出。

     其他支出877.324000万元,占本年财政拨款支出1.74%;超转人员补助资金、对口帮扶资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算6,148.145495万元,比2020年年初预算减少1,455.854505万元,下降19.15%。其中:

    “人大事务”(款,下同)2020年度决算37.145360万元,比2020年年初预算减少16.854640万元,下降31.21%。主要原因:本年按照规定时间召开人代会,经费按实际支出列支。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2020年度决算5,939.334035万元,比2020年年初预算减少1,289.665965万元,下降17.84%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

    “统计信息事务”(款,下同)2020年度决算26.670000万元,比2020年年初预算减少28.330000万元,下降51.51%。主要原因:本年开展人口普查经费按实际支出列支。

    “审计事务”(款,下同)2020年度决算25.498400万元,比2020年年初预算减少24.501600万元,下降49.00%。主要原因:本年开展审计业务按照实际实际支出列支。

    “纪检监察事务”(款,下同)2020年度决算2.889600万元,比2020年年初预算增加2.889600万元,增长100%。主要原因:本年纪检监察事务支出按照实际支出列支。

    “群众团体事务”(款,下同)2020年度决算3.925100万元,比2020年年初预算减少31.074900万元,下降-88.79%。主要原因:本年群众团体事务支出按照实际支出列支。

    “其他共产党事务支出”(款,下同)2020年度决算34.683000万元,比2020年年初预算减少146.317000万元,下降80.84%。主要原因:本年经费支出按实际支出列支。

    “其他一般公共服务支出”(款,下同)2020年度决算78.000000万元,比2020年年初预算增加78.000000万元,增长100%。主要原因:本年经费支出按实际支出列支。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算2,690.601342万元,比2020年年初预算增加1,182.601342万元,增长78.42%。其中:

    “公安”(款,下同)2020年度决算2,670.601342万元,比2020年年初预算增加1,170.601342万元,增长78.04%。主要原因:九棵树派出所改造增加、司法相关经费增加。

    “司法”(款,下同)2020年度决算20.000000万元,比2020年年初预算增加12.000000万元,增长150.00%。主要原因:本年度司法所下沉到乡镇经费支出按照实际支出列支。

3、“教育支出”(类)2020年度决算567.173618万元,比2020年年初预算增加22.173618万元,增长4.07%。其中:

   “普通教育”(款,下同)2020年度决算567.173618万元,比2020年年初预算增加37.173618万元,增长7.01%。主要原因:本年增加梨园学校租赁集体土地办学资金50万元。

   “成人教育”(款,下同)2020年度决算0.000000万元,比2020年年初预算减少15.000000万元,下降100.00%。主要原因:本年成人教育经费由成教局支出。

   

   

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1,695.491711万元,比2020年年初预算增加1,221.491711万元,增长257.70%。其中:

    “文化和旅游”(款,下同)2020年度决算1,678.783111万元,比2020年年初预算增加(减少)1,231.783111万元,增长(下降)275.57%。主要原因:韩美林艺术馆增加运营经费和修缮费。

    “体育”(款,下同)2020年度决算16.708600万元,比2020年年初预算减少10.291400万元,下降38.12%。主要原因:疫情原因群众体育活动减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算15,050.844571万元,比2020年年初预算增加12,106.844571万元,增长411.24%。其中:

    “民政管理事务”(款,下同)2020年度决算72.325000万元,比2020年年初预算减少100.675000万元,下降58.19%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

    “行政事业单位离退休”(款,下同)2020年度决算616.507555万元,比2020年年初预算减少206.492445万元,下降25.09%。主要原因:本单位保险费支出和职业年金支出按照实际支出列支。

        “就业补助”(款,下同)2020年度决算6.130000万元,比2020年年初预算减少23.870000万元,下降79.57%。主要原因:就业培训补助减少。

    “抚恤”(款,下同)2020年度决算134.659800万元,比2020年年初预算减少15.340200万元,下降10.23%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

    “残疾人事业”(款,下同)2020年度决算561.582800万元,比2020年年初预算增加467.582800万元,增长497.43%。主要原因:本年增加区级拨付残疾人无障碍设施改造资金500万元。

       “其他社会保障和就业支出”(款,下同)2020年度决算13,659.639416万元,比2020年年初预算增加11,985.639416万元,增长715.99%。主要原因:本年增加区级拨付的劳动力转非资金。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算687.501900万元,比2020年年初预算增加490.501900万元,增长248.99%。其中:

       “公共卫生”(款,下同)2020年度决算527.641900万元,比2020年年初预算增加367.641900万元,增长229.78%。主要原因:本年增加新冠肺炎疫情防控资金。

    “计划生育事务”(款,下同)2020年度决算159.860000万元,比2020年年初预算增加122.860000万元,下降332.05%。主要原因:本年计划生育事务支出按照实际支出列支,包括计生办卫生健康宣传栏制作费,独生子女夭折家庭慰问资金等。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算467.708420万元,比2020年年初预算减少32.291580万元,下降6.46%。其中:

       “污染防治”(款,下同)2020年度决算467.708420万元,比2020年年初预算减少32.291580万元,下降6.46%。主要原因:本年污染防治支出包括污水处理和黑臭水体处理费,按实际支出列支。

    8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算13,106.778119万元,比2020年年初预算增加3,909.778119万元,增长42.51%。其中:

    “城乡社区管理事务”(款,下同)2020年度决算5,482.770841万元,比2020年年初预算增加788.770841万元,增长16.80%。主要原因:城乡社区管理事务支出包扣社区经费、党群中心、小薇工程、接诉即办支出包括区级拨付的专项资金。

    “城乡社区规划与管理”(款,下同)2020年度决算24.500000万元,比2020年年初预算增加24.500000万元,增长100.00%。主要原因:本年支出为十四五规划支出,按实际支出列支。

    “城乡社区公共设施”(款,下同)2020年度决算1,069.288962万元,比2020年年初预算增加529.288962万元,增长98.02%。主要原因:包扣路灯景观灯电费和环境整治费,按实际支出列支

    “城乡社区环境卫生”(款,下同)2020年度决算6,069.455294万元,比2020年年初预算增加3,880.455294万元,增长177.27%。主要原因包扣转移支付(城市秩序维护、小巷管家、背街小巷改造资金等)。

    “其他城乡社区支出”(款,下同)2020年度决算460.763022万元,比2020年年初预算减少1,313.236978万元,下降74.03%。主要原因:包扣规划巡查资金和下沉人员资金,按照实际支出列支。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算6,820.829054万元,比2020年年初预算增加6,729.829054万元,增长7,395.42%。其中:

    “农业农村”(款,下同)2020年度决算321.000000万元,比2020年年初预算增加321.000000万元,增长100.00%。主要原因:决算321万元是农村公益事业金是区级下拨专项资金,乡镇不做预算。

    “林业和草原”(款,下同)2020年度决算191.376954万元,比2020年年初预算增加100.376954万元,增长110.30%。主要原因:决算包扣生态林补偿资金此笔资金为区级专项资金,乡镇不做预算。

    “农村综合改革”(款,下同)2020年度决算6,308.452100万元,比2020年年初预算增加6,308.452100万元,增长100.00%。主要原因:包括大稿、小稿占地税收返还款,年初无预算,按实际支出列支。

10、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算288.415682万元,比2020年年初预算增加288.415682万元,增长100.00%。其中:

    “工业和信息产业监管”(款,下同)2020年度决算167.000000万元,比2020年年初预算增加167.000000万元,增长100.00%。主要原因:此笔支出包扣应急防控资金为区级专项资金,乡镇不做预算。

         “支持中小企业发展和管理支出”(款,下同)2020年度决算121.415682万元,比2020年年初预算增加(减少)121.415682万元,增长(下降)0.00%。主要原因:此笔支出包扣楼宇减免补贴为区级专项资金,乡镇不做预算。

11、“住房保障支出”(类)2020年度决算1,973.108184万元,比2020年年初预算增加833.108184万元,增长73.08%。其中:

        “住房改革支出”(款,下同)2020年度决算1,973.108184万元,比2020年年初预算增加833.108184万元,增长73.08%。主要原因:本年住房保障支出按实际支出列支。

12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算186.541850万元,比2020年年初预算增加50.541850万元,增长37.16%。其中:

    “应急管理事务”(款,下同)2020年度决算186.541850万元,比2020年年初预算增加50.541850万元,增长37.16%。主要原因:应急管理支出包扣食药、安全支出,按实际支出列支。

13、“其他支出”(类)2020年度决算877.324000万元,比2020年年初预算增加213.324000万元,增长32.13%。其中:

    “其他支出”(款,下同)2020年度决算877.324000万元,比2020年年初预算增加213.324000万元,增长32.13%。主要原因:其他支出包扣帮扶资金和超转人员补助资金,其中超转人员补助资金为区级专项资金,乡镇不做预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,971.030478万元,主要用于以下方面(按大类):

          城乡社区支出7,971.030478万元,占本年财政拨款支出100.00%;。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算7,971.030478万元,比2020年年初预算增加7,971.030478万元,增长100.00%。其中:

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2020年度决算7,657.090000万元,比2020年年初预算增加7,657.090000万元,增长100.00%。主要原因:此笔款项为专项资金,由区里统一预算,乡镇年初未做预算。

    “城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2020年度决算313.940478万元,比2020年年初预算增加313.940478万元,增长100.00%。主要原因:此笔款项为专项资金,由区里统一预算,乡镇年初未做预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

     本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,524.175379万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

     “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、XX个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数52.332708万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算70.000000万元减少17.667292万元。其中:

1.2020年我单位未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数20万元,减少20万元。主要原因:严格严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求,实现厉行节约常态化,我镇2020年没有公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数52.332708万元,比2020年年初预算数70.000000万元增加(减少)-17.667292万元。公务用车运行维护费2020年决算数52.332708万元,比2020年年初预算数70.000000万元减少17.667292万元,主要原因:我镇严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费以及行政事业单位车改等一系列政策要求,实现厉行节约常态化。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.000000万元,公务用车维修35.046900万元,公务用车保险7.179808万元,公务用车其他支出2.106000万元。2020年公务用车保有量17辆,车均运行维护费3.078395万元。

二、机关运行经费支出情况

     2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,312.344352万元,比上年减少2.822141万元,减少原因:严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费等一系列政策要求,实现厉行节约常态化。

三、政府采购支出情况

     2020年政府采购支出总额130.08469万元,其中:政府采购货物支出48.5504万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出81.53429万元。

四、国有资产占用情况

     2020年车辆17台,193.356403万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

     2020年政府购买服务决算1664.92148万元。

六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

     1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况无

二、项目绩效评价报告无

三、项目支出绩效自评表无

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