2019年度北京市通州区梨园镇人民政府部门决算(公开)

日期:2020-09-29    来源:梨园镇

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2019年度北京市通州区梨园镇人民政府部门决算(公开)

   

第一部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)

第二部分 2019年度部门决算说明

   一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职责

1、行政科室设置及职责

1) 办公室

负责党务、政务工作;负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作;负责重要文稿的起草工作;负责法制、应急、综合行政服务管理工作;负责后勤服务保障工作等。

2) 党建办公室(组织科、宣传科)

负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作;负责干部的选拔、培养、使用和监督工作,负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、社会保险、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作;负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动;负责本镇党委中心组理论学习的组织工作;负责精神文明建设、统战工作等。

3) 社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施;负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为;负责防范处理邪教工作;负责流动人口与出租房屋管理工作;负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作;负责协调处理与信访有关的突发事件工作等。

4) 财政科

负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、农村金融管理。负责镇属国有资产管理及机关财务工作。

5) 社会事务管理科

负责落实各项社会救济和优抚政策,指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作;负责老龄、红十字会等工作;负责基层民主政治建设和群众自治组织建设工作;负责民族、宗教、侨务管理与服务工作;负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等。

6) 教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)

负责制定并落实本镇教育、科技、文化、卫生、体育发展规划,推进义务教育和其他各类教育;负责科普、群众性文化、体育等相关工作;协助卫生行政部门做好辖区公共卫生事件应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督执法和药品监管工作;负责人口和计划生育工作等。

7) 规划建设与环境保护办公室

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划;负责住房保障相关行政工作;负责环境保护工作;协助有关部门做好国土资源管理、人民防空工作。

8) 经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)

负责制定本镇一、二、 三产业发展规划并组织实施;负责乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务工作;负责镇域企业管理与服务、商务流通、科技创新、信息产业发展等工作;负责全镇税收工作。负责本镇镇村级两级内部审计、监督工作。

9) 安全管理科

负责安全生产的组织、协调和检查工作;负责做好交通安全管理、消防安全管理和食品安全管理工作等。

10) 社会建设工作办公室

负责社会建设相关工作。负责制定社区建设与发展规划,落实社区建设的相关配套政策,指导社区服务站建设;负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。

11) 新农村建设办公室(城市管理办公室)

负责参与拟定并落实本镇新农村建设规划;负责全镇绿化美化工作,协助有关部门落实农村基础设施和公共服务设施以及农业基本建设和重大项目建设工作;负责新农村建设的宣传并协调、组织社会力量参与新农村建设;负责推进城乡一体化建设相关工作;负责落实财政支农资金计划;负责落实政策性农业保险;负责制定本镇农业发展规划并组织实施;负责都市型现代农业发展以及农业、畜牧产业管理工作;负责防汛抗旱、粮食直补等工作;协助抓好水利建设及水资源管理;负责管理路政、市政基础设施建设以及市容与环境卫生工作,落实交通管理相关工作;负责协调并监督城市管理综合行政执法工作,配合查处违章违法行为。

12) 物业管理办公室

负责全镇住宅小区业主组建业主大会、选举业主委员会的监督指导工作;负责责令限期改正或者撤销业主大会、业主委员会的违法决定;负责居住小区物业管理方面指导、监督和检查的有关工作。

通编【2012】5号文件明确:纪检(监察)、人大、人民武装和工会、共青团、妇联、残联、等机构按有关规定设置,不占机构数。

13)城管执法队:(通编办﹝2017﹞59号)精神,北京市通州区城市管理综合行政执法监察局梨园镇执法队整建制划转到梨园镇政府,名称不变。梨园镇执法队使用的行政执法专项编制(46个)同步划转至梨园镇政府,纳入梨园镇政府编制总额,人员编制、领导职数由梨园镇政府统一进行管理。

2、事业单位设置与职责

1)梨园镇人力资源服务中心

负责本镇人力资源相关事务性和服务性工作。

2)梨园镇产业发展服务中心

负责本镇产业发展的相关事务性、服务性工作。

3)梨园镇社区服务中心

负责便民电话的接待及处理,指导居民小区社区服务站工作,协调、组织、落实社区内各项群众活动等。

4)梨园镇文化服务中心

负责文化、教育、体育和精神文明建设方面的服务工作,组织开展文化体育活动、新闻宣传、广播电视服务等。

5)梨园镇农村经济经营管理站

依据授权负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、农民负担监督管理、土地承包经营纠纷调解工作、农村集体资产财务、村级账务管理等具体工作。

6)梨园镇城市管理服务中心

负责村镇环境卫生和垃圾清运等工作的协调和服务、负责本镇城市管理其他事务性和服务性工作。

7)梨园镇社会保障事务所

负责就业服务、农村劳动力培训、社会保障事务服务等工作,承担新型农村合作医疗管理相关事务性工作,承担落实最低生活保障和社会救助等方面事务性工作,负责优抚对象审核和费用发放等方面的事务性工作。

8)梨园镇全程代办服务中心(2018.2.11通编办【2018】19号更名为梨园镇政务服务中心)

负责本镇全程办事代理相关的事务性和技术性工作。

9)林业站

2018年1月19日,通编办【2018】2号划归乡镇林业站划归乡镇政府管理)

主要职责:宣传贯彻党和国家有关林业建设的方针政策、法律法规;协助有关部门做好野生动植物资源的保护管理和森林资源消长变化及采伐、征占用林地的管理、林木林地权属管理、调处林权纠纷等工作;配合有关部门组织开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;配合乡镇人民政府做好护林防火、有害生物防治等工作;负责生态公益林管护的技术指导和村级林务员、生态护林员的培训、考核与管理;协助乡镇政府制定林业发展规划和年度计划,组织指导乡村种苗培育、造林绿化、林木抚育等林业生产建设;负责辖区内企事业单位、学校、村镇的绿化美化的技术指导、监督、管理工作;负责林果实用技术的引进、示范和推广应用工作,提供林果技术指导、培训、咨询等服务。

10)北京韩美林艺术馆

主要职责:负责承办艺术展览;负责艺术作品的收藏、保管和研究工作。

   (二)人员构成情况

    本部门行政编制94人,实有人数72人;事业编制77人,实有人数63人。

  

二、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计47,834.781055万元,比上年减少133,739.749924万元,下降73.66%。

   (一)收入决算说明

    2019年度本年收入合计47,834.781055万元,比上年减少133,739.749924万元,下降73.66%,其中:财政拨款收入47,834.781055万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

   (二)支出决算说明

    2019年度本年支出合计47,834.781055万元,比上年减少133,739.749924万元,下降73.66%,其中:基本支出6,772.739702万元,占支出合计的14.16%;项目支出41,062.041353万元,占支出合计的85.84%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

   三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计47,834.781055万元,比上年减少133,739.749924万元,下降73.66%。主要原因:本年减少5个项目是政府基金拨款共计133609.33万元,所以财政拨款收入和支出都比上年有所减少。

   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出37,703.353555万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6,386.458023万元,占本年财政拨款支出13.35%;公共安全支出1,624.314893万元,占本年财政拨款支出3.40%;教育支出840.454389万元,占本年财政拨款支出1.76%;文化旅游与传媒支出3,216.199239万元,占本年财政拨款支出6.72%;社会保障和就业支出2,465.221431万元,占本年财政拨款支出5.15%;卫生健康支出254.192731万元,占本年财政拨款支出0.53%;城乡社区支出13,992.710445万元,占本年财政拨款支出29.25%;农林水支出7,890.742104万元,占本年财政拨款支出16.50%;住房保障支出862.860600万元,占本年财政拨款支出1.80%;灾害防治及应急管理支出170.199700万元,占本年财政拨款支出0.36%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算6,386.458023万元,比2019年年初预算增加58.458023万元,增长0.92%。其中:

     “人大事务”(款)2019年度决算16.381100万元,比2019年年初预算减少37.618900万元,下降69.66%。主要原因:本年按照规定时间召开人代会,经费按实际支出列支。

     “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算6,177.537654万元,比2019年年初预算增加155.537654万元,增长2.58%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

     “审计事务”(款)2019年度决算78.000000万元,比2019年年初预算增加28.000000万元,增长56.00%。主要原因:本年有离任审计项目4个,公益金审计项目2个,经责审计项目3个,财务收支审计1个,土地补审计1个。经费按实际支出列支。

     “纪检监察事务”(款)2019年度决算1.163400万元,比2019年年初预算减少28.836600万元,下降96.12%。主要原因:纪检经费按实际支出列支。

     “群众团体事务”(款)2019年度决算18.034821万元,比2019年年初预算减少67.965179万元,下降79.03%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

     “其他共产党事务支出”(款)2019年度决算26.264200万元,比2019年年初预算减少59.735800万元,下降69.46%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

     “其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算69.076848万元,比2019年年初预算增加69.076848万元,增长0.00%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

  2、“公共安全支出”(类)2019年度决算1,624.314893万元,比2019年年初预算减少348.685107万元,下降17.67%。其中:

     “公安”(款)2019年度决算1,624.314893万元,比2019年年初预算减少348.685107万元,下降17.67%。主要原因:九棵树派出所装修改造费用减少,所以支出下降。

3、“教育支出”(类)2019年度决算840.454389万元,比2019年年初预算增加155.454389万元,增长22.69%。其中:

 “普通教育”(款)2019年度决算840.454389万元,比2019年年初预算增加205.454389万元,增长32.36%。主要原因:决算数包括区拨学前教育专项支出,所以决算支出比预算增加。

     “成人教育”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少50.000000万元,下降100.00%。主要原因:成人教育支出本年由专项资金支付。

  4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算3,216.199239万元,比2019年年初预算增加2,201.199239万元,增长216.87%。其中:

     “文化和旅游”(款)2019年度决算3,216.199239万元,比2019年年初预算增加2,234.199239万元,增长227.52%。主要原因:韩美林艺术馆运营、改造、升级费用支出较多。

     “体育”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加减少33.000000万元,下降100.00%。主要原因:本年经费按实际支出列支。

  5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算2,465.221431万元,比2019年年初预算减少740.778569万元,下降-23.11%。其中:

     “民政管理事务”(款)2019年度决算208.082905万元,比2019年年初预算减少256.917095万元,下降55.25%。主要原因:由于科目调整,义务兵优待金年初预算放在此科目,年底决算放在“抚恤”科目中所以决算比预算减少。

     “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算486.869096万元,比2019年年初预算减少650.130904万元,下降57.18%。主要原因:经费按实际支出列支。

     “就业补助”(款)2019年度决算2.080000万元,比2019年年初预算减少97.920000万元,下降97.92%。主要原因:预算包括就业村奖励费,决算按实际支出列支。

     “抚恤”(款)2019年度决算160.003400万元,比2019年年初预算增加140.003400万元,增长700.02%。主要原因:由于科目调整,义务兵优待金年初预算放在“民政管理事务”,年底决算放在“抚恤”科目中所以决算比预算增加。

     “社会福利”(款)2019年度决算10.255842万元,比2019年年初预算增加10.255842万元,增长100%,主要原因:此笔款项为残保金。

     “残疾人事业”(款)2019年度决算68.053300万元,比2019年年初预算减少20.946700万元,下降23.54%。主要原因:残疾人经费支出按实际情况列支。

     “其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算1,529.876888万元,比2019年年初预算增加134.876888万元,增长9.67%。主要原因:本年度增加公益性组织人员支出。

  6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算254.192731万元,比2019年年初预算增加97.192731万元,增长61.91%。其中:

     “卫生健康管理事务”(款)2019年度决算99.215401万元,包括计生办卫生健康宣传栏制作费,独生子女夭折家庭慰问资金等。

     “公共卫生”(款)2019年度决算133.337330万元,包括献血补助等资金。

     “计划生育事务”(款)2019年度决算21.640000万元,比2019年年初预算减少135.360000万元,下降86.22%。主要原因:本年财力有限,支出按实际列支。

 7、“节能环保支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少600.000000万元,下降100.00%。其中:

     “污染防治”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少600.000000万元,下降100.00%。主要原因:今年关于节能环保项目未结账。

 8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算13,992.710445万元,比2019年年初预算增加350.710445万元,增长2.57%。其中:

     “城乡社区管理事务”(款)2019年度决算10,250.093400万元,比2019年年初预算增加5,309.093400万元,增长107.45%。主要原因:本年包括财政局拨付的集体土地腾退补偿资金5795万元。

     “城乡社区公共设施”(款)2019年度决算668.968420万元,比2019年年初预算减少2,426.031580万元,下降78.39%。主要原因:由于资金紧张涉及工程项目资金未结算。

     “城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算601.967434万元,比2019年年初预算减少1,324.032566万元,下降68.75%。本年财力有限,支出按实际支出列支。

     “其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,471.681191万元,比2019年年初预算减少1,208.318809万元,下降32.83%。预算砖厂周转费未支付,其余按实际支出列支。

 9、“农林水支出”(类)2019年度决算7,890.742104万元,比2019年年初预算增加7,192.742104万元,增长1,030.48%。其中:

     “农业”(款)2019年度决算321.000000万元,比2019年年初预算增加277.000000万元,增长629.55%。决算321万元是农村公益事业金是区级下拨专项资金,乡镇不做预算。

     “林业和草原”(款)2019年度决算244.977404万元,比2019年年初预算减少409.022596万元,下降62.54%。由于财力紧账,小微公园绿地提升和重点绿化工程未结账。

     “农村综合改革”(款)2019年度决算7,324.764700万元,比2019年年初预算增加7,324.764700万元,增长100%。主要原因:包括大稿、小稿占地税收返还款,年初无预算,按实际支出列支。

 10、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少371.000000万元,下降100.00%。其中:

     “支持中小企业发展和管理支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少371.000000万元,下降100.00%。由于科目调整年初将安全监管支出放在此科目,决算放在灾害防治及应急管理支出中。

 11、“住房保障支出”(类)2019年度决算862.860600万元,比2019年年初预算减少87.139400万元,下降9.17%。其中:

     “住房改革支出”(款)2019年度决算862.860600万元,比2019年年初预算减少87.139400万元,下降9.17%。主要原因:本年住房保障支出按实际支出列支。

 12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算170.199700万元,比2019年年初预算增加170.199700万元,增长100%。其中:

     “应急管理事务”(款)2019年度决算170.199700万元,比2019年年初预算170.199700,增长100%。主要原因:由于科目调整年初预算放在支持中小企业发展和管理支出中,决算放在此科目。

 13、“其他支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少375.000000万元,下降100.00%。其中:

     “其他支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算减少375.000000万元,下降100.00%。主要原因:年初预算为预备费,决算资金由相应科目核算。

  

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出10,131.427500万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出10,131.427500万元,占本年财政拨款支出21.18%。其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%。

   (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算10,131.427500万元,比2019年年初预算增加10,131.427500万元,增长100%。主要原因:此笔款项为专项资金,由区里统一预算,乡镇年初未做预算。

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算10,000.000000万元,比2019年年初预算增加10,000.000000万元,增长100%。主要原因:此笔款项为专项资金,由区里统一预算,乡镇年初未做预算。

    “城市基础设施配套费安排的支出”(款)2019年度决算131.427500万元,比2019年年初预算增加131.427500万元,增长100%。主要原因:此笔款项为专项资金,由区里统一预算,乡镇年初未做预算。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,772.739702万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出5,400.019373万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出874.070304万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出22.264200万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出19.459500万元,包括:办公设备购置、专用设备购置等。

                 第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

   “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数55.276580万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算100.000000万元减少44.723420万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因:……;2019年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.000000万元,比2019年年初预算数25.000000万元,减少25.000000万元。主要原因:严格严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求,实现厉行节约常态化,我镇2019年没有公务接待费用支出。

    3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数55.276580万元,比2019年年初预算数75.000000万元减少19.723420万元。其中,公务用车运行维护费2019年决算数55.276580万元,比2019年年初预算数75.000000万元减少19.723420万元,主要原因:我镇严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费以及行政事业单位车改等一系列政策要求,实现厉行节约常态化。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.000000万元,公务用车维修27.234250万元,公务用车保险9.826930万元,公务用车其他支出8.215400万元。2019年公务用车保有量29辆,车均运行维护费1.906089万元。

    二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,350.456129万元,比上年减少258.053437万元,原因:严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费等一系列政策要求,实现厉行节约常态化。

三、政府采购支出情况

     2019年本部门政府采购支出总额133.745500万元,其中:政府采购货物支出55.745500万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出78.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    四、国有资产占用情况

     2019年本部门车辆8台,139.728903万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

     2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

    六、政府购买服务支出说明

     2019年本部门政府购买服务决算647.380000万元。

    七、专业名词解释

     1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、政府性基金:指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

本单位无此项内容


收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表财政拨款三公经费支出决算表政府采购情况表政府购买服务支出情况表

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