2017年度北京市通州区知识产权服务中心部门决算

来源 : 区科委 发布时间:2018-09-05

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况 

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一)部门职责

部门职责培育知识产权市场,促进我区经济发展。研究、起草、宣传、普及本区专利管理政策、措施;负责专利行政执法,规范专利技术市场;专利代理机构审核、报批、年检;管理监督专利申请资金及专利实施资金,推广重大专利技术实施;协调有关涉外知识产权事宜。

(二)部门决算单位构成

二、2017年收入支出决算总体情况说明

(一)2017年度收入总计 284.19万元,其中:本年收入 284.19万元,一般公共服务支出188.21万元,社会保障支出68.42万元,医疗支出13万元,住房保障支出14.56万元。用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

(二)2017年度决算 284.19 万元,比2017年年初预算增加122.44万元,增长47 %,(其中:人员保险工资福利增长47%);项目收入10万元,与2017年年初预算持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出 284.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 274.19 万元,项目支出10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

知识产权事务支出178.22万元、社会保障和就业支出68.42万元、单位医疗支出13万元、住房保障支出14.55万元。项目支出10万元。

(三)2017年度决算财政拨款支出 284.19万元,比2016年年初预算增加122.44 万元,增长47 %(主要原因:人员保险、工资福利增长);项目支出10万元 ,与2017年年初预算持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此情况

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

一般公共服务支出188.21万元,社会保障支出68.42万元,医疗支出13万元,住房保障支出14.56万元。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

、“三公”经费财政拨款决算情况

无此情况

二、机关运行经费支出情况

(1)工资福利支出231.46万元、包括基本工资31.7 万元、津贴补贴119.28万元、其他社会保障缴费15.1万元 、机关事业单位基本养老保险缴费60.48万元、企业年金缴费4.9万元。

(2)商品和服务支出21.18万元、包括办公费1.32万元、印刷费1.6万元、水费0.11万元、电费0.52万元、邮电费0.24万元、差旅费0.18万元 、会议费1万元 、培训费1.75万元、 工会经费1.56万元、福利费7.19万元、其他商品和服务支出5.70万元。

(3)个人和家庭补助支出20万元.包括住房公积金14.56万元、 采暖补贴2.21万元、物业服务补贴2.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。

其他资本性支出包括办公设备购置1.55万元。

三、政府采购支出情况

政府采购印刷支出2.6万元

四、国有资产占用情况

固定资产总额61.85万元,其中:汽车1辆,27.66万元;通用设备  33.25 万元    办公家具 0.93 万元

单价200万元以上的设备0(套),0万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况

六、专业名词解释

(1)"三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(2)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况 

无此情况

二、专项经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况   无此情况

(二)评价结论       无此情况

(三)存在问题      无

(四)建议  无

附件:知识产权2017部门决算公开表格