北京市通州区中仓2018年度街道办事处部门决算(公开)

日期:2019-08-30    来源:中仓街道

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北京市通州区中仓街道办事处

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 第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 第二部分2018年度部门决算说明

 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

 第四部分2018年度部门绩效评价情况

 第一部分2018年度部门决算报表

(详表见附件)

 第二部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

   2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

   3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

   4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

   5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

   6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

   7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

   8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

   9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

   10、承办区政府和其它部门交办的其他事项。

通州区中仓街道办事处下设中仓街道办事处社区服务中心、中仓街道办事处社会保障事务所、住保办三个科级事业单位。事业单位人员经费、公用经费全部拨到中仓街道办事处本级共同管理使用。

(二)人员构成情况

本单位行政编制57人,实有人数52人;事业编制23人,实有人数23人;离退休人员16人,其中:离休2人,退休14人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9,246.31万元,比上年7846.41万元增加1399.90万元,增长17.84%;2018年度支出总计9,246.31万元,比上年7846.41万元增加1399.90万元,增长17.84%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计9,246.31万元,比上年增加1,399.90万元,增长17.84%,其中:财政拨款收入9,246.31万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计9,246.31万元,比上年增加1,399.90万元,增长17.84%,其中:基本支出2,314.46万元,占支出合计的25.03%;项目支出6,931.86万元,占支出合计的74.97%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9,246.31万元,比上年增加1,399.90万元,增长17.84%。主要原因:1、在职、社区工作者工资及各项保险有所增长。2、增加办事处事权补助资金、增加扶贫资金。2018年度财政拨款支支出总计9,246.31万元,比上年增加1,399.90万元,增长17.84%。主要原因:1、在职、社区工作者工资及各项保险有所增长。2、增加办事处事权补助资金、增加扶贫资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,246.31万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。文化体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。社会保障和就业支出391.40万元,占本年财政拨款支出4.23%;…….。医疗卫生与计划生育支出154.70万元,占本年财政拨款支出1.67%;…….。节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。城乡社区支出8,346.59万元,占本年财政拨款支出90.27%;…….。农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。国土海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。住房保障支出297.62万元,占本年财政拨款支出3.22%;…….。其他支出56.00万元,占本年财政拨款支出0.61%;…….。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “人大事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “政协事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “发展与改革事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “统计信息事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “财政事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “税收事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “审计事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “纪检监察事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “商贸事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “知识产权事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “民族事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “宗教事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “档案事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “民主党派及工商联事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “群众团体事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “组织事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “宣传事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “统战事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

2、“国防支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “国防动员”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他国防支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

3、“公共安全支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “武装警察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “公安”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “国家安全”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “司法”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他公共安全支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

4、“教育支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “教育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “普通教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “职业教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “成人教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “特殊教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “进修及培训”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他教育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

5、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “科学技术管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “应用研究”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “技术研究与开发”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “科技条件与服务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “科学技术普及”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

6、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “文化”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “文物”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “体育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “新闻出版广播影视”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算391.40万元,比2018年年初减少53.55万元,减少12.04%)。主要原因:退休人员无减少。

 “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “民政管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算377.49万元,比2018年年初预算减少53.55万元,减少-12.42%)。主要原因:退休人员无减少。

 “就业补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “抚恤”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “退役安置”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “社会福利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “残疾人事业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “自然灾害生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “红十字事业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “最低生活保障”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “临时救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “特困人员救助供养”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算13.91万元,比2018年年初预算持平。

 “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算154.70万元,比2018年年初预算增加20.08万元,增长14.92%)。主要原因:增加在职人员。

 “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “公立医院”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “基层医疗卫生机构”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “公共卫生”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “中医药”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “计划生育事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算154.70万元,比2018年年初预算增加20.08万元,增长14.92%)。主要原因:增加在职人员。

 “财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “医疗救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “优抚对象医疗”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

9、“节能环保支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “环境保护管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “环境监测与监察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “污染防治”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “自然生态保护”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “能源节约利用”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “污染减排”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “可再生能源”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他节能环保支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算8,346.59万元,比2018年年初预算增加5,396.10万元,增长182.89%)。主要原因:办事处事权资金有所增长、增加了疏解整治促提升经费、2017年税收奖励经费、扶贫经费、机关及社区人员增资等。

 “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算7,777.56万元,比2018年年初预算增加(减少)4,827.07万元,增长(减少)163.60%)。主要原因:办事处事权资金有所增长、增加了疏解整治促提升经费、2017年税收奖励经费、扶贫经费、机关及社区人员增资等。

“城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “城乡社区公共设施”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算277.60万元,与2018年年初预算277.60万元持平,元增减。

 “建设市场管理与监督”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算291.43万元,与2018年年初预算291.43万元持平,无增减。

11、“农林水支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “农业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “林业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “水利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “扶贫”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “农村综合改革”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “普惠金融发展支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他农林水支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

12、“交通运输支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “公路水路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “铁路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “车辆购置税支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他交通运输支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

13、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “工业和信息产业监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “安全生产监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “国有资产监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “支持中小企业发展和管理支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他资源勘探信息等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

14、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “商业流通事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “旅游业管理与服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他商业服务业等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

15、“金融支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “金融部门行政支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

16、“援助其他地区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

17、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “地震事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

18、“住房保障支出”(类)2018年度决算297.62万元,比2018年年初预算297.62万元持平。

 “保障性安居工程支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “住房改革支出”(款)2018年度决算297.62万元,比2018年年初预算297.62万元持平。

 “城乡社区住宅”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

19、“其他支出”(类)2018年度决算56.00万元,与2018年年初预算56.00万元持平。

 “年初预留”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “其他支出”(款)2018年度决算56.00万元,比2018年年初预算56.00万元持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;…….。其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

3、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

 “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,314.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(1,994.62万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(221.14万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(90.79万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(7.90万元)。

   第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.67万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算13.75万元减少10.08万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无出国(境)业务;2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数6.35万元减少6.35万元。主要原因:无公务接待费,节约开支。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.67万元,比2018年年初预算数7.40万元减少3.73万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算持平。主要原因:无公务用车购置,公务用车运行维护费2018年决算数3.67万元,比2018年年初预算数7.40万元减少3.73万元,主要原因:绿色出行,节约开支。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修2.66万元,公务用车保险1.02万元,公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计229.04万元,比上年增加19.85万元,增加原因:用于新增开支项目在职人员车补及办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市通州区中仓街道办事处政府采购支出总额1,151.71万元,其中:政府采购货物支出48.38万元,政府采购工程支出670.98万元,政府采购服务支出432.35万元。授予中小企业合同金额1,152万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额421万元,占政府采购支出总额的36.58%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额3,768.55万元,其中:汽车6辆,80.42万元;单价100万元以上的专用设备无。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入无,国有资本经营预算财政拨款支出无。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算536.35万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 第四部分 2018年度部门绩效评价情况

 一、绩效评价工作开展情况。                                     

2018年,北京市通州区中仓街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额2500万元。评价得分为80.72分,评价等级为良好.从评价情况看:绩效目标设置结果较细化、量化,绩效目标完成情况较好;项目组织机构健全,职责分工明确,业务过程管理相对规范;项目基本完成既定目标。

中仓办事处事权补助资金项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

本项目实施主体是中仓街道办事处,2018年共收到由通州区财政局拨入的事权补助资金2500万元,2018年中仓街道办事处事权补助资金支出2500万元。项目预算执行率100%。

(二)评价结论

  通过评价,项目综合得分80.72分,项目综合评定结论为“良好”,其中项目决策、管理和绩效指标得分分别为12.01分、23.96分、44.60分。

(三)存在问题

  绩效指标设置不够完善,个别指标不够细化、量化。项目前期准备工作不够充分,预算申报的准确性不足。项目管理制度不够完善,过程控制和执行不够有效。项目实施效果展现不够充分,居民整体满意度指标可衡量性不足。

(四)建议

进一步明确绩效目标填报要求,完善绩效指标设置。加强前期准备工作,提高预算编制的规范性、合理性和准确性。完善项目管理,加强项目过程控制。切实增强项目实施效果,提高居民满意度。

附件:北京市通州区中仓街道办事处2018年部门决算报表

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1